就是你在不动产所在地已经交纳了的税,你在本地申报的时候,在这个预交税金里面填写扣除就可以了。
是这样的老师,我想问您一下,年终汇算清缴,如果去年少记提两笔所属2019年,但2020年才付款的两笔费用,现在申报时,我对应纳税所得额进行调减,那我还需要对已经申报的2019年资产负债表及利润表进行申报更正吗,还是只在2020年进行账务处理就行了?
公司在A地卖了一套房产,在当时A地进行了缴税,现在回到公司所在地B地进行申报,我需要申报哪张表?哪些数?还有就是我已经填报了12月的申报表了,是在申报错误更正那里进行那张表的更正申报?
老师,因为是异地工程,四月份的工资我当时做了零申报,现在又给我工资表,我想把工资和申报做成一致,需要更改申报表吗?还是在申报月份那里直接调四月份就行了,谢谢!
老师,请问我们10月份有个装修的项目收了预收款,是属于异地施工,当时没有在施工地预交增值税,全部在公司所在地交了税了,这个是不是得进行更正申报,然后在申报地进行退税?
老师们好!一般纳税人公司因为变更地址,原地址税务要求做清税,所以11月的增值税11月1日已经申报了。这个月要更正11月申报,哪我现在是不是要先去勾选抵扣票,提交勾选后。再回去更正申报页面进行更正申报。申报表的金额是我自己填上,还是会自动生成的。
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
具体是在那张表里填吗?
增值税的主表填写就可以了。