你好 你们是收支都是一样的。 那你们 就把 主营业务收入和主营业务成本都结转到本年利润去。 把本年利润转未分配利润去

老师,年底做完帐,我的主营业务收入和主营业务成本金额是一样的,然后年底怎么结账
年底奖金怎么做账,我们工资做账是借主营业务成本 年底奖金怎么申报个税?是单独填一个表吗
老师,一般纳税人,这个主营业务成本的数据是指每个月开的销售货物的发票吗? 开了销售发票,借:应收账款,贷:主营业务成本吗? 然后月底按照主营业务成本的金额做账
请问资产负债表的主营业务收入和主营业务成本应该和利润表的营业收入的本年累计金额一样吗
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗?没有税种认定
朴老师朴老师 简单说,就是工资算的是 “订单做完时的人工”,入库算的是 “哪个月进仓库的数量”,两者时间不一样,不能硬凑。 你就记住两步: 机台工资:做了多少件 × 每件工价(比如做 1000 件,每件 3 元,工资就是 3000 元)。 裁剪、质检工资:把他们当月总工资,按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊(比如裁剪质检月工资 9000 元,当月总共做了 5000 件,你这个订单做了 1000 件,就分摊 1800 元)。
哦,为啥会造成收支都一样的呢
你好 你们收入是100元。 成本是100 那你们是不是 一样的金额 。
对的,按道理不应该是这样啊,我看他们的账,应该是成本低于收入才对啊
你好 是的。 所以 这个账 估计是有问题的。 你最好是去查下 。
那比如说现在店里年初投资了11万,期间管理费用12万,业务收入23万,业务成本23万,库存商品还剩2.5万,这个我怎么结账,现在目前他们的情况就是这样
你好 借本年利润 贷业务成本 管理费用 借主营业务收入 贷本年利润。 结转后 在去计算企业所得税