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老师您好,我想问下在跨年时期,之前多计提了税金及附加,今年调整如何处理?

2021-01-14 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 13:07

这个直接做借税金及附加 负数,贷应交税费 负数,金额不大吧,根据重要性原则做这个就可以

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快账用户9619 追问 2021-01-14 13:44

那如果用以前年度损益调整,应该如何操作

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齐红老师 解答 2021-01-14 13:56

借应交税费贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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快账用户9619 追问 2021-01-14 13:57

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-14 14:07

好我先回复别的学员了

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这个直接做借税金及附加 负数,贷应交税费 负数,金额不大吧,根据重要性原则做这个就可以
2021-01-14
你好,你如果想简单一点,就直接冲减多计提的金额就可以了。
2024-10-14
你好,19年计提附加税时多计提了,现在的调整分录是 借:应交税费——附加税 贷:以前年度损益调整
2021-01-20
您好,这个是以前年度的,还是今年的?可否截图你做的分录看下?
2022-11-13
你好,印花税本来就不需要计提啊 
2021-02-05
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