你好,当初确认应收账款时确认了收入吗?
老师好,有一笔应收账款还没有收到,因为质量问题需要赔偿对方一笔款,可以直接用应收帐款冲抵赔偿金吗?分录怎么做?是不是:借:销售费用-质量赔偿金、贷:应收账款?
老师您好,我是销售方,我们有一笔应收账款是返利,如果要快速处理的话,可以,借:销售费用 贷:应收账款?这么做的话后续还有什么操作吗?
老师你好,我们是一家汽车销售公司,我们收到了一份厂家和我们公司签了一份协议,如果车辆销售达到的话不收广告费,如果达不到就收费,但是之前的会计在拿到协议后就已经挂账了,挂账是的分录如下; 借方:销售费用—广告费:5000 贷方,应付账款—暂估应付:5000 如果现在厂家要是不收广告费的话应该怎么冲平?
老师办理贷款方式为应收账款质押的话,请问如果这销售合同只给对方开了发票,没给对方发货,对方也没付钱给我们的话,这可以办理应收账款质押吗?还是说必须给对方发货了才能应收账款质押呢?
老师:对方是我们的客户,又是供应商,做账,销售做借:应收账款,贷:主营收入,购买时,借:原材料,贷:应收账款,(未挂应付),支付对方货款抵应收款时,做借:应收账款-A公司,贷:应收账款-A公司,最后一笔不太理解,那这样跟不做没区别呀,有必要做最后一笔吗?
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
确认了收入
你冲销售费用,有相关凭证吗?是你应收的这家单位给你们提供了这方面的服务吗?
我们是他们的供货商,有平销返利的合同,平时一直是采用商品折扣的方式给返利,但他们现在进货量小了很多,而返利积攒太多,想快速处理一部分返利
严格来说是不可以这样处理的哦。只能等收到钱了才能冲。