借应付帐款暂估 借销售费用负数

老师,你刚刚给我回复的:你代金券平常这个 要做收入处理的 。 你 代金券 平常销售也会收到钱的吧 。 只是 现在是 换广告位而已 ;借管理费用-租赁费 贷应付账款 ; 借应付账款贷主营业务收入; ;应交税费-应交增值税 。这个我懂了,但我们这次这个代金券就是公司印的百元代金券,可以当现金用,收不到钱,收不到钱的代金券也视作销售吗?我要怎么做分录?
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
老师你好,我们是一家汽车销售公司,我们收到了一份厂家和我们公司签了一份协议,如果车辆销售达到的话不收广告费,如果达不到就收费,但是之前的会计在拿到协议后就已经挂账了,挂账是的分录如下; 借方:销售费用—广告费:5000 贷方,应付账款—暂估应付:5000 如果现在厂家要是不收广告费的话应该怎么冲平?
老师你好,我们是经销商,厂家给下边的展台制作费从我们公司过一下账,我做到了其他业务收入和其他业务成本里面,现在领导要求要把应该付给下边的展台制作费(没收到发票)入账,这部分如果还要做到其他业务成本里面的话可以暂估入账吗
老师,你好,我这问题咨询一下,就是电商公司确认收入,增值税6%,比如我的收入是100,扣了10块钱平台服务费,借银行存款90,销售费用10,贷,主营业务收入94.34,应交税费5.66,但是销售费用是暂估的,次月开票,那我需要怎么做账呢,如果分录,借应收账款100,贷主营业务收入94.34,应交税费5.66,暂估服务费借销售费用,贷应付账款_公司,实际到账,借银行90,贷应收账款100,就不平账
设计制作标识牌,合同签的6个点。税收分类是设计服务吗
老师 年度工资申报,有2个员工是1月份来的,她们在新参保职工工资申报表格里,不和年度缴费工资申报的员工列在一起,要怎么申报阿
退的个人所得税手续费会计分录怎样做
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“支”,但他们开出的发票商品单位是“盒”,他们给出的答复是这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
老师,9%项目施工合同,材料占比多少合适?
12月份消费,1月退费,但是2025.12月已经关店没有营业了,2026年1月怎么做账呀
我们问的那个电梯安装之前是按照3%在简易征收,现在没得这个了,还应该咋子办?
老师,月末结记账转凭证后边儿可以不附其资料,直接装订凭证吗
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“支”,但他们开出的发票商品单位是“盒”,他们给出的答复是这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
老师,会计上有个除以0.92是什么意思?能不能具体举个例子说明一下
谢谢老师
不用客气 中秋节快乐
老师,中秋快乐!
中秋节快乐 非常感谢