你好 3000是开的普票么
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师,我单位是个体工商户,个人经营所得是在电子税务局申报,季度核定是九万元,本季度开票金额为98308.51元,增值税是全免的,但是个人经营所得本应该是有税的,但是我填上数了本期应补退金额是零,怎么回事
请问,个体工商户增值税申报,填写好之后申报失败,这个是什么意思呢?要怎么填写呢?3%的征收率。季度开具增值税专用发票数额为13200
个体工商户这个税怎么填报,为什么填写后本期应补退税额是负数的。? 季度开了增值税专用发票是15177元的 销售额15180 税率3%的
小规模个体工商户第二季度没有发生销售额,增值税申报是不是填写未达起征点销售额为0,我填写了第一季度的销售额会有影响么 怎么办呢?
大宗商品行业,作为财务负责人,从哪些方面去管理公司这块
@郭老师,成本不是按销售出去的来结转吗,没有销售出去的是存货,这个不会影响利润啊
劳务公司简易计税后享受30万内免税的怎么做分录?
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
请问,关于报告分部的确定,讲义图片中,用黄线框出来的,上面讲10%就行,下面又讲75%。怎么理解
老师帮忙解析一下这道题
老师帮忙看一下这道题怎么计算的
老师帮忙看一下这道题怎么算的
个体工商户可以让税务局给代开普通发票吗
平台商城支付给平台的手续费如何入账
应该是的,因为我前面填写后,提示申报失败,开具的普通发票3000
重新计算了一下开具的增值税专用发票,应该是14544的,请问老师,接下来怎么填写?
专%2B普 不超30万 专票不含税填在主表第2行 普票不含税填在主表第10行 减免税表 2.3.4列 填专票不含税销售额*2%
是这样吗老师?但是主表第10行不能填写
专 普票的 开票情况 税率各是多少 个体户的话 普票填在11行
现在是这样,主表不能保存一直提示这个
核实下 专票 普票 税率 不含税金额各是多少
专票之前3%,现在是1%的,个体工商户
普票没有税,普票具体开了多少也没记,上个季度1000,这个季度看到提示的3000,不知道这个3000算不算上个季度的
从开票盘里看一下 10-12月份的专票不含税 第2行 10-12月份 普票不含是第11行
不含税金额14497
14497 专票的话 填在主表第2行 普票落实下 填在主表第11行 减免税表 2.3.4列填14497*2%=289.94 对应主表的减征额(16或18行)
普票开了2971的
14497 专票的话 填在主表第2行 2971 填在主表第11行 减免税表 2.3.4列填14497*2%=289.94 对应主表的减征额(16或18行) 最后一行是0就对了
好了老师,申报成功了,谢谢老师
不客气的 申报期顺利