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税务局退多交税款怎么做分录凭证

2021-01-14 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 18:56

你好,具体的哪个税款?

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快账用户1829 追问 2021-01-14 18:58

增值税税款

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快账用户1829 追问 2021-01-14 18:58

专票产生的

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齐红老师 解答 2021-01-14 19:02

借银行存款贷应交税费应交增值税。

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快账用户1829 追问 2021-01-14 19:07

没超30万小规模纳税人,季度确认收入,怎么写分录,还有部分的代开专用发票普票收入是120000,代开专票是5633.63这样怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2021-01-14 19:09

键银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税 普票的借应交税费应交增值税贷营业外收入。

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快账用户1829 追问 2021-01-14 19:12

不是还有减征按照百分之1那块的?

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齐红老师 解答 2021-01-14 19:13

你好,你上面的直接按照百分之一来做应交税费,应交增值税是1%。

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快账用户1829 追问 2021-01-15 15:41

不超30万的部分产生的增值税税款,直接入营业外收入?

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齐红老师 解答 2021-01-15 16:24

你好是的 是这么做的

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你好,具体的哪个税款?
2021-01-14
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你好 税务局退回多交印花税,是当年的,还是以前年度的? 
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