你好 汇算调整。 冲暂估按实际支付的金额做账就行了。

老师你好,暂估入库的材料发票回不来,汇算调整,账面暂估入库怎么处理
老师,公司已经预付过货款的原材料,付款时账务处理:借:预付账款-供应商 贷:银行存款,到月末结账时发票也没有回来,要做暂估入库账务处理,借:暂估入库-原材料 贷:暂估款-供应商,可以吗?等下月发票回来时,冲暂估入库,然后再做原材料入库,以上账务处理正确吗?
原材料做了暂估入库,产成品也已经入库和销售了,现在原材料发票回来了,和暂估金额有差异,怎么调账
购买材料先暂估入库,后面要不来发票了怎么处理?
暂估借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款 发票回不来做借:应付账款-暂估 贷:银行/现金
你好 嗯是的。 汇算记得调整成本
谢谢老师!
没事的。希望能帮到你