您好 借:其他应付款 贷:银行存款
本月已支付一笔运费,但是票未到,应该怎样账务处理
#提问#老师好,费用支出,钱已付了,但未收到发票,应该 怎样入账
老师,款已付费用已发生,发票还未收到,应该怎样账务处理?
请问一下,我收到一笔款项,但是对方支付的是该项目一年的费用,我怎么分摊到每月确认收入?账务处理怎样?
现有一笔已确认的以前的应付账款,但是当时财务入账错误,未挂应付,已无法查明挂去哪了,现在需要支付这笔款项,该怎么处理?
开办费,和工本费,都计入财务费用手续费行吗
应付账款可以抵成本吗?对方开了发票我们还没付
老师,酒店前厅销售商品按多少税率算呢
朴老师我们是小规模纳税人,开了3%的劳务费,现在老板要升为一般纳税人,又要开3%的劳务费,又要开13%的材料款,这种可以吗,我要怎么要才知道,可以做简易计税
请问老师,固定资产以旧换新,旧空调置换400元,新空调补价1400元,旧空调需要开增值税发票吗
老师,请问单位和劳务派遣公司签订合同,社保部分应该是劳务派遣公司承担吧?
老师,就是我们有个与景区合作Npc项目用A营业执照,还有一个是在景区卖饮料 零食用得是B营业执照。然后应该A公司买的帐篷,但是开成了购买方是B公司买帐篷了4万。但是B公司也可以用这个帐篷。可是A公司就需要找成本费用票,他找的是B公司的零食 水 ,购买方写的是A公司,我做了A公司福利费。这样是不是 不合理。
公司有建筑工程的经营范围。现在想开这种发票,听财务说需要有许可证才能开。没有许可证可以开吗
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录,这个工资,需要在自然人税收系统里面申报吗?
老师,你好,开销售产品ABCD发票出去,没那么多进项ABCD发票回来,要交很多增值税,有其他办法吗?
老师,票还没到呢,这样做。。。
这样就是票没收到的分录啊
票到了,借 销售费用 贷 其他应付款吗?如果当月没有到票,业务发生在当月,需要计入到本月的费用,这样做不能提现吧
可以没有收到发票的当月暂估入账 借 销售费用 贷 其他应付款-暂估
但是钱已经付了,需要在当月体现出这笔钱已经付了,只是票没到
钱付的分录 第一笔分录一样的写不
钱付的分录 第一笔分录一样的写就好了啊 我写的第一笔