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老师,开票是按照优惠政策一个点开,填写申报表时,报表上还是根据3个点计税,如何填写呢?

2021-01-15 01:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 01:44

你要是需要交税对应2%填写是减免表2.3.4列等于主表减征额下面

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齐红老师 解答 2021-01-15 01:44

不交这个免税额是按3%自动生成的这个系统问题

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按不含税金额直接填报,未开票收入按1%换算
2024-10-12
你原来开5%(不动产、差额计税),现在还是 5%,不变。 原来 3% 的项目,现在按 1% 开票。 优惠:月销≤10 万 / 季≤30 万,普票部分免增值税;专票按 1% 或 5% 交税。 申报: 5% 销售额填第 4、5、6 栏; 1% 填第 1、2、3 栏,减征 2% 填第 16 栏; 免税销售额填第 10 栏。
2026-03-23
直接按不含税金额填第10栏就行,不管那个税率
2025-07-05
你好,有限公司填写小微企业免税额按照3%。
2024-04-11
填写的时候按照发票上的不含税销售额填写
2024-01-08
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