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老师,开票是按照优惠政策一个点开,填写申报表时,报表上还是根据3个点计税,如何填写呢?

2021-01-15 01:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 01:44

你要是需要交税对应2%填写是减免表2.3.4列等于主表减征额下面

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齐红老师 解答 2021-01-15 01:44

不交这个免税额是按3%自动生成的这个系统问题

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你要是需要交税对应2%填写是减免表2.3.4列等于主表减征额下面
2021-01-15
你好,纳税申报表3%,然后有个减免税表2%填减免税表自动带到主表,最后应纳1%
2021-07-08
你是不是专票?专票按你开发票税点交税
2021-01-15
你好!把不含税金额填写第10栏就可以了(小微企业免税销售额) 做分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(1%) 借应交税费…应交增值税(1%) 贷营业外收入
2021-01-18
你好,按照开票的数据申报。你那个2%的差额,要填写在减免表那边的
2021-10-08
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