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我们是4s店,收取的客户保养费按照劳务*修理费13%开票,已经开具了一张专票,现在老板说要按照现代服务6%开票,之前开的那一张票怎么处理?这样改变税率对税务有什么影响吗

2021-01-15 07:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-15 07:32

同学你好 重新开票的话 之前的发票要作废 保养服务也是修理修配,税法规定13% 突然出现新税率的开票行为 金额大的话 税务局会关注的

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快账用户4675 追问 2021-01-15 07:34

老师,我现在弄不清楚保养费到底是按照哪个税率来执行的,有一个老师给出了按照现代服务6%来执行?

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齐红老师 解答 2021-01-15 07:46

每个项目都有税收分类编码的 不是自己想一个大的就可以 税收分类里边的维护一般是信息技术维护,就是网络软件等维护,是6%

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同学你好 重新开票的话 之前的发票要作废 保养服务也是修理修配,税法规定13% 突然出现新税率的开票行为 金额大的话 税务局会关注的
2021-01-15
你好,开票内容不对,你业务是机票代理吗?
2021-03-19
1 生活服务下面话你开专票不能享受免税了,放弃免税了,2 开经纪代理服务,,3 是的,4要是生活服务下面,你开专票  想享受免税,必须开红字发票,或者是作废专票才可以享受,5 你直接开经纪代理服务下面,这个添加机票代理,
2021-03-19
你好,这个纳税义务发生时间是在去年,不是今年。这个是存在税务风险的呢。
2022-05-20
首先需要对原来的征收率1%的增值税专用发票进行红冲作废,再开具一张新的3%的增值税专用发票。会计处理如下: 借:应收账款(或预收账款) 金额 贷:销售收入 金额 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应收账款(或预收账款) 2%的税额 税务处理方面,需要按照客户要求的3%的增值税税率开具新的发票,并在税务局进行备案。 一季度报税已经申报完成后,需要进行更正申报,并在附注中说明该项业务因客户要求更改了税率和发票信息。 红冲新开的发票所产生的2%的多交增值税税款,可以在后续的增值税申报中予以抵扣,也可以在6月份的增值税申报时申请退税。如果选择抵扣,则会计处理如下: 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应付账款(或预付账款) 2%的税额
2023-04-02
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