你好,小规模合在一起申报;一般纳税人填未开具发票栏。
请问未开票收入申报是和开票收入合在一起申报吗,还是有额外的表格
请问小规模有未开票收入 和普票 没到30w 申报表免税额统一是按3 %显示, 账上税额普票是按1%结转营业外,那未开票收入按3%还是1%啊
请问小规模有未开票收入 和普票 没到30w 申报表免税额统一是按3 %显示, 账上税额普票是按1%结转营业外,未开票是按3%做的。但是这样账上和申报表收入不一样啊,应该咋做呢
1⃣️未开票收入,填在增值税申报表中的哪里?还是和开票收入一起填在免税额栏。 2⃣️附列资料表怎么填??
请问老师,之前申报了未开票收入交了税,现在开票金额比未开票金额少了一点,申报增值税表红冲未开票收入,还有多余的收入怎么办呢
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?