你好,拆迁款计入营业外收入 ,缴所得税
老师您好,我们租的龙建的房,前期装修投入100多万,现在拆迁了,龙建给我们一部分拆迁款,请问我们需要交税么,帐怎么做,增值税税率多少
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师您好,我们公司是建筑公司,程包了一个拆迁工程,有很多废料 废铁 砖渣等可以卖钱。现在公司想把这些废料给一个员工去处理,卖的钱也归员工。废品大概可以卖1000万元,公司需要跟个人签什么合同或协议么,个人需要交什么税么,个人账户收那么多钱会不会有风险
开了80万的建筑服务*苗木迁移费发票,不知道怎么入账,借记:银行存款 80万,贷记:应交税费-应交增值税(销项税额)66055.04贷记:什么科目-733944.96。这笔苗木迁移费我们是要付给第三方的,这个活包出去了,最后要付给人家的,我们落不下,但是开票的时候这个必须开成有税率的,所以我们要交税,但是目前针对这种补偿性质的款项我不会入账,所以分录怎么做,请老师教一下我
各位老师,大家有下午好,我们公司是做劳务派遣服务的,现在老板问我,如果有100万的收入,我们该怎么报成本,比如,增值税加附加税得多少,这些款是走个人的,个税要交多少,还有一些期他费用,请各位老师指点一下,这个成本我该怎么算给老板呢,谢谢
请问有了中级职称还需要每年继续教育吗?
请教老师:公司收回的租房押金在现金流量表的正确填写方法。我把它填入到→收到其他与经营活动有关的现金处是否正确。谢谢
老师这个是什么意思?
老师你好,我想问下,3季度的企业所得税申报表里面,应付职工薪酬实际发放金额,看应付职工薪酬的借方金额,但是本年应付职工薪酬的借方里面有付的去年4季度的工资,这种情况怎么填
如何查出口商品退税率
集成电路设计企业,在企业所得税两免三减半的减半期间是按照50%征收企业所得税,是用应纳税所得额*15%*50%吗?
老师,新的电子税务局企业所得税申报,上面是填科目汇总表哪个数据,和个税一致吗?
老师,10月报个税报的是几月发放的工资?
调整去年的本年利润的主营业成本减少的分录 是借 库存商品 贷本年利润吗
请教老师:1,公司收到的租房押金在现金流量表的正确填写方法。我填具在→收到其他与经营活动有关的现金处是否正确?2,公司员工在线会计课程培训费在现金流量表的正确填写方法。我填具在→支付其他与经营活动有关的现金处是否正确?谢谢
对方要求开票
你好,开具收据的,不可以开发票
对方要票
这边不用交增值税对吧
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据,咨询税务局12366,开具收据的,不可以开发票
所得税应该清理后如果盈利需要缴税对吗
你好,对的,你的理解是正确的
这种拆迁补偿不能给龙建开票对吗,不用交增值税的是吗
对的,你的理解是正确的