你好 你的意思 是没有认证 你跑去做进项税了 是吗 。 那你现在认证了么有
老师,请问一下如果我取得了增值税进账发票,但我还不想认证,是不是记:应交税费—待认证进项税额,而不是直接记应交税费—应交增值税—进项税额
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
去年一张专票记账时,进项税额直接计入了“应交税费—应交增值税(进项税额)” 没有记(待认证进项税额),现在发现内外系统增值税账不平,怎么处理?
老师,我四月份收到好多张专票,我四月记账时是借:应交税费--待认证进项税额220元、320元,420元,100元,160元,分五笔记了账,现在五月份,我要进入税局平台去认证这些票,我这个月是不是统一登记为一笔金额,借应交税费--应交增值税-进项税额1220元,贷应交税费-待认证进项税额1220元。
老师/:coffee,我们公司没有收入,收到了进项发票,我记账记在了“应交税费—待认证进项税额”里,暂时二个月内不会有收入的话,我需要把进项发票认证了,计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”里吗?
请问老师:为58同城培训保姆的安全教育培训,58给他家钱,他开什么发票项目给58,他家是家政服务公司
老师,公司收到一笔生育津贴怎么入帐?
老师,今年公司账目就三月份一笔,开得一个点的普通发票,含税8万元,做账直接按8万入账的,这个需要调整吗,然后财务报表收入要改成不含税申报不
这里的税率为什么是9%,如何理解?
新开的公司有开办费和没有设置开办费有什么区别?对税务上有影响吗?哪个好
老师,出口退税企业,监管方式一栏里有的是一般贸易,有的是边境小额,这个是怎么区分的呀?
老师,借方:折旧费-办公设备 贷方:固定资产清理 借方:固定资产清理 累计折旧 贷方:固定资产,这几个分录,会影响三大的报表的哪一栏呀
请问暂估开票,补了一些票据进来是不是红冲补进的金额
老师,企业注销有个跨省异地2万的应收账款不收了,可不可以转到库存现金自己消化掉
老师,少计提去年24年工资,汇算后补发,补发的金额比较大,在25年应该追溯调整,道过以前年度损益调整。想问一下,25年做调整分录时,是做到帐里还是单独在帐外做,备查用?
去年这张票已经认证了
我们是金融机构,有核心系统和财务系统两套
相当于核心系统多认证一次进项税额
核心系统的应交增值税就少了
你好 那你认证了就正常做进项税去处理。这个是对的哦。
不对,系统里多记了一次进项税额
去年系统多记了进项税额今年账务怎么处理
你好你说的系统 是税务系统还是财务软件系统 。 如果你们是核心系统这个我没有用过的。
如果去年自己多记了一笔进项税额,实际上没有对应的专票,现在怎么处理
你好 没有的话。账做红冲: 去年怎么做分录的 把进项税计入成本或者费用 去或者是红冲 。 看你实际 有这个业务没有。
现在交增值税的话我们核心系统与税务系统金额不一致,即使现在做红冲的话,只能影响下个季度交增值税,去年四季度的增值税怎么处理
你好 你这个是么有损益科目的。 你就正常处理 科目就行了。如果涉及了损益科目 还得走以前年度损益调整来处理 成本或者费用的。
现在增值税科目怎么入账的,待认证进项税额和进项税额的区别
你好 待认证 你收到了发票暂时不认证走这个科目。 进项税是收到发票认证后就一定走这个进项税处理。