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老师,我公司是小规模企业,三季度暂估成本20万并结转,分录是: 借:劳务成本20 贷:应付账款-暂估20 借:主营业务成本20 贷:劳务成本20 四季度回发票5万,我要怎么做分录?

2021-01-15 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-15 17:14

你好 意思 你们只发生了5万吗 ?多暂估了15万 还是说 发票还没有回来完?

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您好 借:应付账款-暂估 5 贷:应付账款 5
2021-01-18
你好 意思 你们只发生了5万吗 ?多暂估了15万 还是说 发票还没有回来完?
2021-01-15
同学,你好,今年做个红冲,再做个正数,然后把发票放后面。
2021-04-09
你好,是想问取得发票如何做相应分录吗?
2021-04-09
您好 请问单位用什么会计准则
2022-05-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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