您好! 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
小规模纳税人免税增值税的分录。
小规模纳税人免征的增值税怎么做分录
小规模纳税人免征的增值税如何做分录?
小规模纳税人月收入10万免税,免税部分增值税的分录
老师。现在的小规模增值税减免的分录。一般纳税人的增值税分录
老师,美元怎么做账?
去年补缴了相关税费,未用以前年度损益调整科目调整,而是直接冲销了未分配利润,今年该怎么处理
,求教,别人帮我开10300元的发票,要10%税点,他是用10300/9=1144元,这是为什么呢?10个税点不就应该给1030吗?
法人工资每个月按4000申报,现在公司要注销有两个月的工资没有发,账上没钱了,可以把申报表改成0申报吗
老师,您好,全电的火车票进项如何抵扣
老师 不是股东的人 转了10万 备注了 股金 说他跟股东是朋友 帮股东转的 这样怎么做账
你好,请问一下,收到厂商转的现金返利,但是厂商没有给开具红字发票,要缴纳增值税吗?
请问老师,生产企业预收预付账款余额每年都有大几百一千万左右风险大吗?
老师怎么看公司企业所得税适用的税率吗?
老师,24年有费用没入账,现在发现还有9000元费用24年开了票,然后今年8月付款的!那这个需要怎么处理!是小会计准则的,是不是不能通过以前年度损益调整科目处理?
老师,开票的时候写的贷:销项税。我现在是不是直接冲到主营业务收入
开票的时候分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 免税时候分录 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
小规模纳税人不需要写销项税三个字吗?
是的,小规模纳税人写应交税费-应交增值税就可以了