你好,根据你的描述,你账面上的净值是500-65=435 然后你的评估价格是320,那么减值准备应该是435-320
老师你好,我单位招标拍卖固定资产车辆一台,收入20万,实际到账19.7万,3000是拍卖公司的佣金,我们收到他们开专票的佣金发票3000。原值88万,累计折旧70万。出售固定资产的账务处理怎么做
老师你好,我单位处置房产,原值500万,累计折旧65万,出售前资产评估价格320万,实际出售价300万。老师固定资产减值准备的金额是多少啊
老师你好,我单位处置房屋。原值494万,累计折旧65万。20年6月评估报告价款340万,12月出售价款294万。问下固定资产减值准备的金额是多少
甲公司4月份出售机器设备一台,原价为3万元,已计提折旧2.5万元,预计净残值率5%,未计提减值准备。实际出售价格为0.8万元,价款已通过银行收取。(出售不动产适用的增值税税率为9%)根据资料(4),下列关于出售不动产的账务处理,正确的有()。A.出售不动产应交增值税记入“应交税费—应交增值税(销项税额)”账户贷方B.企业出售转出的固定资产,按其账面价值,借记“固定资产清理”账户C.甲公司3月份出售小型仓库,计入“资产处置损益”的金额为0.3万元D.甲公司3月份出售小型仓库,计入“资产处置损益”的金额为0.26万元
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
减值准备不是公允价值减可收回金额吗
你好,你可以这么理解的,但是你前面没有给我数据,这个数据指出售房产产生的各自费用
公允价值是不是出售前资产评估报告的320,减可收回金额300。是不是减值准备是20啊
你好,根据你的描述,不能这样考虑的。 因为你评估在前,销售在后 而且你这个减值准备本身就是一种会计估计的,你可以想啊,万一卖出去的是350万,那么你这个账就不知道怎么做了
卖出去350,就没有减值了啊。
但是你做账的时候怎么知道是350的啊,你只知道那个评估报告的320啊
问题是我们出售了啊,收到了处置金额300万,但是评估报告是320
你好,你这个评估报告是前面做的,卖房产是后面的 假设你卖房产在前面,那么做评估报告就没有意义了
是啊,评估是为了卖房子,所以只能在前面。我理解的公允价值就是评估报告的,可收回金额就是我实际卖的金额。减值准备就是他俩的差额。不对吗
你好,你理解的是不对的。 这个减值准备本身就是一种会计估计,假设按照你的做法,已经是确认的销售金额,你的减值准备就变的毫无意义了
老师,那是不是500-65=435 435减320,为什么不是实际收到的可收回金额300
你好,假设现在是1月份做的评估报告,5月份卖了300,你现在需要进行账务处理。那么你是怎么知道5月份的事情的?
老师,我们6月份做的评估报告,当时没提减值准备。12月份房屋出售,做固定资产清理,借,固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷固定资产。固定资产减值准备填哪个数啊
你好,要填写115这个数字的
老师,我6月没提减值准备,12月出售的时间直接做这个分录。可以吗
你好,可以的.但是这样做是没有意义的
老师那应该怎么做啊,借固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备115 贷 固定资产。这样做对吗
你好,这个直接是 借:固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 你没有必要再计提减值准备了