你好,根据你的描述,你账面上的净值是500-65=435 然后你的评估价格是320,那么减值准备应该是435-320

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师你好,我单位招标拍卖固定资产车辆一台,收入20万,实际到账19.7万,3000是拍卖公司的佣金,我们收到他们开专票的佣金发票3000。原值88万,累计折旧70万。出售固定资产的账务处理怎么做
老师你好,我单位处置房产,原值500万,累计折旧65万,出售前资产评估价格320万,实际出售价300万。老师固定资产减值准备的金额是多少啊
老师你好,我单位处置房屋。原值494万,累计折旧65万。20年6月评估报告价款340万,12月出售价款294万。问下固定资产减值准备的金额是多少
甲公司4月份出售机器设备一台,原价为3万元,已计提折旧2.5万元,预计净残值率5%,未计提减值准备。实际出售价格为0.8万元,价款已通过银行收取。(出售不动产适用的增值税税率为9%)根据资料(4),下列关于出售不动产的账务处理,正确的有()。A.出售不动产应交增值税记入“应交税费—应交增值税(销项税额)”账户贷方B.企业出售转出的固定资产,按其账面价值,借记“固定资产清理”账户C.甲公司3月份出售小型仓库,计入“资产处置损益”的金额为0.3万元D.甲公司3月份出售小型仓库,计入“资产处置损益”的金额为0.26万元
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
                老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
老师,我现在在做税务注销,做清算企业所得税申报,《剩余财产计算和分配明细表》中的剩余财产是10万,下面有个其中:累计盈余公积,累计未分配利润这两个需要填吗?如果需要,填的是账面上的累计未分配利润吗?
请问老师,公司有两位股东,其中一位股东的出资额是20万,现在要转让出去,已经实缴,是不是就不可以做零元转让了?
老师您好,公司交了8-12月份店面的房租费用,可是钱是10月份才交的,我怎么摊销费用,可以10月份一起摊销3个月费用吗,后面的2个月每月摊
老师你好,税务局打电话说我们22年的发票需要进项税额转出,下边是以前会计的做的账,税务局说还没有转出,不懂什么意思,下边是以前会计做的账,老师你看下那不对啊
老师,我现在做税务注销,在做清算企业所得税申报时,资产处置损益明细表有货币资金,账面价值填10万,计税基础跟可变现价值或交易价格怎么填?
老师,本月收到25年物业费和房租,我把1—9月的补摊在本月可以吗?还有24年摊漏了2000多要用以前年度损益调整吗
付工程款,施工单位提供的银行担保函财务会计留复印件,那么原件交给业务经办人吗?担保函怎么处理?
请问老师服装行业购买衣服是为了研究款式、面料,不是直接销售的,这部分支出计入什么科目比较合适呢?
减值准备不是公允价值减可收回金额吗
你好,你可以这么理解的,但是你前面没有给我数据,这个数据指出售房产产生的各自费用
公允价值是不是出售前资产评估报告的320,减可收回金额300。是不是减值准备是20啊
你好,根据你的描述,不能这样考虑的。 因为你评估在前,销售在后 而且你这个减值准备本身就是一种会计估计的,你可以想啊,万一卖出去的是350万,那么你这个账就不知道怎么做了
卖出去350,就没有减值了啊。
但是你做账的时候怎么知道是350的啊,你只知道那个评估报告的320啊
问题是我们出售了啊,收到了处置金额300万,但是评估报告是320
你好,你这个评估报告是前面做的,卖房产是后面的 假设你卖房产在前面,那么做评估报告就没有意义了
是啊,评估是为了卖房子,所以只能在前面。我理解的公允价值就是评估报告的,可收回金额就是我实际卖的金额。减值准备就是他俩的差额。不对吗
你好,你理解的是不对的。 这个减值准备本身就是一种会计估计,假设按照你的做法,已经是确认的销售金额,你的减值准备就变的毫无意义了
老师,那是不是500-65=435 435减320,为什么不是实际收到的可收回金额300
你好,假设现在是1月份做的评估报告,5月份卖了300,你现在需要进行账务处理。那么你是怎么知道5月份的事情的?
老师,我们6月份做的评估报告,当时没提减值准备。12月份房屋出售,做固定资产清理,借,固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷固定资产。固定资产减值准备填哪个数啊
你好,要填写115这个数字的
老师,我6月没提减值准备,12月出售的时间直接做这个分录。可以吗
你好,可以的.但是这样做是没有意义的
老师那应该怎么做啊,借固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备115 贷 固定资产。这样做对吗
你好,这个直接是 借:固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 你没有必要再计提减值准备了