你好,根据你的描述,你账面上的净值是500-65=435 然后你的评估价格是320,那么减值准备应该是435-320
老师你好,我单位招标拍卖固定资产车辆一台,收入20万,实际到账19.7万,3000是拍卖公司的佣金,我们收到他们开专票的佣金发票3000。原值88万,累计折旧70万。出售固定资产的账务处理怎么做
老师你好,我单位处置房产,原值500万,累计折旧65万,出售前资产评估价格320万,实际出售价300万。老师固定资产减值准备的金额是多少啊
老师你好,我单位处置房屋。原值494万,累计折旧65万。20年6月评估报告价款340万,12月出售价款294万。问下固定资产减值准备的金额是多少
甲公司4月份出售机器设备一台,原价为3万元,已计提折旧2.5万元,预计净残值率5%,未计提减值准备。实际出售价格为0.8万元,价款已通过银行收取。(出售不动产适用的增值税税率为9%)根据资料(4),下列关于出售不动产的账务处理,正确的有()。A.出售不动产应交增值税记入“应交税费—应交增值税(销项税额)”账户贷方B.企业出售转出的固定资产,按其账面价值,借记“固定资产清理”账户C.甲公司3月份出售小型仓库,计入“资产处置损益”的金额为0.3万元D.甲公司3月份出售小型仓库,计入“资产处置损益”的金额为0.26万元
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
先开发票还是先交外管税
建筑企业有建筑劳务资质,怎样在开票里面添加工程清包劳务费?并开具3个点的劳务发票
您好!老师麻烦问一下酒怎么算最低价
老师你好,我想问一下法人想办理股权变更,但法人有被限制高消费能不能办理变更业务
我们是做酒店OTA行业的,同城把下单客人退给平台,然后我们再根据客人下单去相应酒店下单,赚取中间的差价,客人离店后,酒店把票来给我们公司,客户付的钱就到平台里,平台转我们,我们给平台开票,账务处理应该怎么做?
你好老师,怎么开普通电子发票,港币汇率转换人民币,计算方式我也不会,麻烦教我开一下,我把我的汇率表跟报关单发给你看看,7月份的
资产负债表里面的本期未分配利润跟利润表里的利润加年初的未分配利润对不上一般是什么原因
民工费算是个人所得吗?年底需不需要汇算清缴。如果公司有问题,会涉及到个人吗
党校做账是什么会计准则
老师,您好,蔬菜可以开免税专票吗?相应文件给我说一下呢
减值准备不是公允价值减可收回金额吗
你好,你可以这么理解的,但是你前面没有给我数据,这个数据指出售房产产生的各自费用
公允价值是不是出售前资产评估报告的320,减可收回金额300。是不是减值准备是20啊
你好,根据你的描述,不能这样考虑的。 因为你评估在前,销售在后 而且你这个减值准备本身就是一种会计估计的,你可以想啊,万一卖出去的是350万,那么你这个账就不知道怎么做了
卖出去350,就没有减值了啊。
但是你做账的时候怎么知道是350的啊,你只知道那个评估报告的320啊
问题是我们出售了啊,收到了处置金额300万,但是评估报告是320
你好,你这个评估报告是前面做的,卖房产是后面的 假设你卖房产在前面,那么做评估报告就没有意义了
是啊,评估是为了卖房子,所以只能在前面。我理解的公允价值就是评估报告的,可收回金额就是我实际卖的金额。减值准备就是他俩的差额。不对吗
你好,你理解的是不对的。 这个减值准备本身就是一种会计估计,假设按照你的做法,已经是确认的销售金额,你的减值准备就变的毫无意义了
老师,那是不是500-65=435 435减320,为什么不是实际收到的可收回金额300
你好,假设现在是1月份做的评估报告,5月份卖了300,你现在需要进行账务处理。那么你是怎么知道5月份的事情的?
老师,我们6月份做的评估报告,当时没提减值准备。12月份房屋出售,做固定资产清理,借,固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷固定资产。固定资产减值准备填哪个数啊
你好,要填写115这个数字的
老师,我6月没提减值准备,12月出售的时间直接做这个分录。可以吗
你好,可以的.但是这样做是没有意义的
老师那应该怎么做啊,借固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备115 贷 固定资产。这样做对吗
你好,这个直接是 借:固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 你没有必要再计提减值准备了