你好,结转成本中的成本和销售中的产品必须是对应的
老师,我们公司有十几种产品,但是每次购进的时候他没有做明细,只做了一笔分录,借库存商品-存货,贷现金,。这个月发生的有赠送的产品和自用的产品,他都做销售收入了。但是都是做的成本(进货价格。)收入,结转成本也是进货的价格,他写的是,借主营业务成本 贷库存商品-存货 觉得他写收入的分录和结转成本的分录没有什么关系
销售出库结转成本时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 我们公司是一般纳税人,用的是个别计价法(销售一个,结转一个成本,即确认收入的同时,结转成本) 这种情况下、 结转成本的金额是不需要计算吧?结转成本金额应该是购进商品取得专票的不含税价格,或者购进商品时,取得普票的含税价格吗? 这样对吗?
您好老师,结转成本中的成本和销售中的产品必须是对应的吗?我们产品进货的时候同品名的价格每次都不一样,卖出产品价格也都不一样,这个如何结转成本?
老师 网络施工项目 项目上会用到产品(产品是外购) 合同大件的产品有销售价格 小件的产品 都没有 归在辅材和人工一起有个价格 会用到进销存模块加上财务 我用的是金蝶云商贸软件 收入安合同进度确认 成本是卖出产品的成本 每次开销售单的时候不能开合同的产品价格 对吗 ?销售单只开数量不开单价吗?
老师,您好,我在计算主营业务成本的时候,怎么细分每个产品的单位成本啊?我自己做了之后发现不对,我把总成本除以总数量,得出的每个产品单位成本都一样啊?可是我们销售合同每个产品单价都不一样,有些相差还挺大,那这样我是不是做错了?
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
就看你们公司的成本制度了