您好!请问你们已经确认收入了是吗?
老师,你好 之前我们收到一家公司的货款,后面又没在我们这做,刚开始收到钱是这样做的,借银行存款。贷应收账款,2500 元 现在我们要退钱客户需要怎么处理
请问一下老师,我们财务经理要求我们银行存款每收到一笔钱,都要先做,借:银行存款、贷:应收账款,应收账款借方明明没有余额,还有每付一笔钱都要先做,借:应付账款、贷:银行存款,之前根本就没做过这笔业务的账,应付账款借方也没有余额,这样做账对吗?
老师好,我们是做服务工作的,之 前客户回款时 会计做借 银行存款,贷 应收账款 现在我需要退费,怎么做账
老师好!就是我们另外一个公司转我们公户300000元,我能不能先做借银行存款,贷应收账款—公司?后面我们销售出去的车没有收到钱,,钱打入另外那家公司了,现在销售的这笔会计分录能不能冲之前的应收账款?
老师你好,我们有一笔账款是和别的公司倒账的,他付过来的钱我做在了应收账款上面,我现在需要把这次钱转过对方公司账户,我这边平账,能做成借应收账款贷银行存款吗?
工资总额1300万元,职工平均人数392人,有聘任3名残疾人就业,如何计算残保金
老师,一般纳税人,经营租赁的税率是多少?
张三李四合作施工 ,张李按(7:3)占股,工程款结算额2820万,和发包方约定700万购工抵房,剩余款项由张三收,项目也归张三付,现工地即将完工,工地收支及债权债务如下: 一、已收工程款27999万元 ,剩余21万工程款未到账, 其他应收款4.77万,应付账款3.1万。 二、账上支出合计31277774元 包含:1、工抵房700万 2、成立新公司72.9万(装修费:414366开办费228219.67,固定资产86745) 3、支付工地材料费+人工工资+零星费:23529664 该工地收支账上余额为 : 张三垫付3278493元(2799281-3127774=-3278493) 房屋暂未转售 无法变现 ,新公司也未注销,现二人要分家,核算各自利润及权益,在不考虑税费成本的情况下,应如何清算? 工抵房、公司如何处理,固定资产、工抵房是否要折旧?张三垫付款327.84万如何收回。
我公司收到了背书转让的承兑汇票,有一张银行贴现了,另外一张第三方公司贴现了,会计分录怎么做
老师 请问一下个人委托房产中介出租房子 我们是中介 我们开中介服务费还是房租发票呢 这个房产税那个交呢
老师,收到职工一张报销的住宿发票,电子普票1%,销售方是xx棋牌室。棋牌室能开住宿发票?
新开通的公司怎么登陆个税
请问老师,使用小企业会计准则的企业汇兑收益是放营业外收入吗?需要缴纳增值税吗?
老师,我们是一般纳税人,开的简易计税3个点的劳务票,而且是在异地,想问下:异地预交增值税、附加税、企业所得税咋做分录
是不是开发票就得确认收入,
没有确定收入 只做了一笔 借银行存款2500 贷应收账款2500
现在退回做这笔分录 借:应收账款2500 贷:银行存款2500
之前的摘要,写的收到货款 现在的摘要怎么写
现在的摘要写退回货款
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!