你好,可以做到12月份里面。
老师,我们年底员工报销,在月底前审核完了,但是付款要在1月份,在12月份要预提这部分费用,因为他们报销的有专票,那我做分录的时候应该怎么录呢
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
老师,我们公司一个费用报销是12月底的,但是当时审票时因为发票有问题,所以换了张票,但是发票的开票日期是1月份了,可以计入20年12月份的费用?
老师您好!去年的采暖费,没交钱,但是采暖公司把发票开到去年的12月份了,我没有收到发票,也没有入账。今年这个月交费时才拿到去年12月份的采暖费发票,专票。这张发票可以用吗?
老师,我们公司员工报销差发票没开出来,现在开的话,就是2022年的日期了,但是报销的费用是去年12月份的,现在一月份开出来的发票能用到去年12月份的费用报销上吗?
是不是专票就不可以,普票才可以?
也可以的,只不过是你12月份没法抵扣而已。
好的呢,谢谢
不用客气,工作愉快。