你好,同学。你这做账是做企业的账,企业的数据自然 是要延续 的,除非这个款项清偿 归还,要不然是要一直延续。并不因这老板不在了,就没有了这些往来款项。

公司的前法人,在2020年3月把他的股权以0元转让出去了,目前在公司没有股份了。 但是之前他投进公司公户的钱,用于公司经营费用支出,之前没有做投资款入账,直接做往来款挂“其他应付款科目” 问题:现在20年末了,账上的其他应付款科目, 还挂着前法人之前投进公司的数据,应该怎么账务处理,前法人投进来的数据 其他应付款的科目余额呢?
请问之前法人从公账支出的钱计入其他应收款_股东还款,但是现在这个科目余额已经为0了,法人也没有再往公账里转入钱,就只剩下支出了,我这边该如何做账?
老师你好,公司是从别人手中转过来的变更了法人,但是之前的账上挂的其他应付款-之前的法人的,这个科目有余额这个现在怎么处理呢
从代账公司拿回的账,其他应付款(法人)挂了有80万,之前账务上的支出费用都记在这个科目下……那这个怎么冲销啊……其实都付过了,还有应付账款也挂了很多,怎么处理?
从别的公司接回来的公司,账上原有应付账款数据……因之前不是全职,所以业务不清楚的情况下。把往来的发票挂在应付账款和法人其他应付款下……时间长了,这些数据其实之前都是已经付过的,不存在这挂帐的问题,但现在应该怎么把这些应付账款给平掉?
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?