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从别的公司接回来的公司,账上原有应付账款数据……因之前不是全职,所以业务不清楚的情况下。把往来的发票挂在应付账款和法人其他应付款下……时间长了,这些数据其实之前都是已经付过的,不存在这挂帐的问题,但现在应该怎么把这些应付账款给平掉?

2025-04-09 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 09:36

你好这个转入利润分配核算的

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快账用户1732 追问 2025-04-09 09:37

怎么转,请老师能不能给写个分录?

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齐红老师 解答 2025-04-09 09:38

借利润分配-未分配利润 贷应付账款等

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快账用户1732 追问 2025-04-09 09:38

比如3月份的账务里,可以这样做上吗?

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齐红老师 解答 2025-04-09 09:39

是的,可以按照上边的分录的

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快账用户1732 追问 2025-04-09 09:41

听有的老师讲课说,像应付账款,得变成营业外收入,申报在未开票上?这样说法对吗?

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齐红老师 解答 2025-04-09 09:42

那你的利润大了去了

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快账用户1732 追问 2025-04-09 09:44

那还是按照老师您说的来……那像之前挂在法人名下的其他应付款呢?这个有没有规定多久一定要把其他应付款上的数字清空?

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齐红老师 解答 2025-04-09 09:45

没有,但是这个数字大了怕有税务预警

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快账用户1732 追问 2025-04-09 09:46

那这个科目的数字是不是说从账上转入法人卡上,慢慢这样消除?

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齐红老师 解答 2025-04-09 09:47

是的,你分析的是对的

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快账用户1732 追问 2025-04-09 09:47

明白了……谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-09 09:48

不客气,祝你工作顺利

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你好这个转入利润分配核算的
2025-04-09
不建议直接用其他应付款 - 法人对冲。 先查清余额形成原因,让企业提供已收 / 付款凭证,补记收款 / 付款分录直接冲平;若确实涉及法人代收代付,需签三方协议作为依据再对冲。 无依据对冲可能导致账实不符,被税务认定为违规关联交易,面临处罚。
2025-07-28
同学你好 这个会有发票吗
2022-02-18
你好,那这样银行存款不是也对不上?
2024-05-29
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
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