您好 对方给公司开具的销项负数发票不用认证
老师,请问9月份的专票对方未认证,票在对方手里。因税率问题,也跨月了,我在10月份进行了销项负数的填开,请问原发票和负数发票都给对方吗?
老师对方给我公司开具的销项负数发票也认证吗?
本月收到对方开具的销项负数发票需要认证吗?
开出的销项票当月可以在开票系统上作废,过了当月作废①对方在电子税务局做认证抵扣了需要对方提供红字通知单这边负数开具销项发票即可;②对方没有在电子税务局做认证抵扣直接负数开具销项发票,负数开具销项发票是冲红的意思吗?
老师,我们是购买方,进项已经抵扣认证,现在给销售方要冲红,我们我们这边购买方开负数发票申请,对方销售方再开负数发票吗
老师 假如有一个中标的建筑公司 审计要补4年前的发票 是什么意思呢 为什么会出现补的情况
企业分红需要缴纳印花税么
我怎么区分是图片中的合同?还是劳务分包合同?而劳务分包合同,不能再分包
做税源登记土地占用面积怎么填写?是填写房产面积吗?
老师 包装物计入什么费用
老师,我们业主让我们开公司抬头的物业费发票,需要什么附件吗?
老师,什么是未决诉讼?
老师,其他应付款有借方余额,发票拿不回来。可以把费用计入营业外支出吗?还是如何处理
老师,比如我想给员工涨工资,我是现在每个月将工资调上去呢,还是年终一次性奖金发放 个税哪里 个人更合适?
老师您好,请教一下,现在公司开票额度是五十万,比如要增到八十万,系统提示上传合同,是要上传八十万的合同吗?谢谢老师
上个月给我公司开具的增值税专用发票开错了,我公司认证了,这个月由我公司申请对方开具的销项负数发票
那您收到红字发票 不需要认证
老师,那我记账增值税额比电子税务局的增值税少这个税额
申报的时候要做进行税额转出啊
老师给个税额转出分录,谢谢老师!
您前面收到发票的时候分录怎么写的
就是借:库存商品9174.31 进项税-825.6 贷:预付账款-华峰10000
借:库存商品 -9174.31 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 -825.6 贷:预付账款-华峰 -10000
借:库存商品 -9174.31 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 825.6 贷:预付账款-华峰 -10000 抱歉 前面忘记删除负号了