您好 对方给公司开具的销项负数发票不用认证
老师,请问9月份的专票对方未认证,票在对方手里。因税率问题,也跨月了,我在10月份进行了销项负数的填开,请问原发票和负数发票都给对方吗?
老师对方给我公司开具的销项负数发票也认证吗?
本月收到对方开具的销项负数发票需要认证吗?
开出的销项票当月可以在开票系统上作废,过了当月作废①对方在电子税务局做认证抵扣了需要对方提供红字通知单这边负数开具销项发票即可;②对方没有在电子税务局做认证抵扣直接负数开具销项发票,负数开具销项发票是冲红的意思吗?
老师,我们是购买方,进项已经抵扣认证,现在给销售方要冲红,我们我们这边购买方开负数发票申请,对方销售方再开负数发票吗
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
上个月给我公司开具的增值税专用发票开错了,我公司认证了,这个月由我公司申请对方开具的销项负数发票
那您收到红字发票 不需要认证
老师,那我记账增值税额比电子税务局的增值税少这个税额
申报的时候要做进行税额转出啊
老师给个税额转出分录,谢谢老师!
您前面收到发票的时候分录怎么写的
就是借:库存商品9174.31 进项税-825.6 贷:预付账款-华峰10000
借:库存商品 -9174.31 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 -825.6 贷:预付账款-华峰 -10000
借:库存商品 -9174.31 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 825.6 贷:预付账款-华峰 -10000 抱歉 前面忘记删除负号了