购销合同的印花税,就是全年需要申报的购销合同印花税,减掉前期已经申报的数据。就是此时是年报印花税了。
一般纳税人,有费用支出无销项发票,有进项没勾选认证如何零申报
公司是一般纳税人,本月无销项,进项已勾选 购销合同印花税要如何申报?
老师好,一般纳税人勾选了进项,已经申报了,现在我把增值税申报的作废了,那勾选的进项如何撤销,再重新勾选
请问 一般纳税人的话 本月销项小于进项 或者无销项 增值税如何申报
您好老师,一般纳税人本月有进项,无销项。进项是不是在综合服务平台的抵扣勾选下勾选提交即可。
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
公司是新成立的,税局这边要求的是月报
按税务要求的月报进行申报处理
增值税零申报了,印花税想零申报,但是增值税已勾选会不会不可以
一、你们是按月申报的,印花税不应该是零申报,就是说你应该有采购金额,购销合同的印花税,包括采购金额,以及销售金额需要缴纳万分之三的印花税。