你好,你现在需要抵扣多少,你认证多少,销项在附表一里面填写,然后你的进项在附表二里面填写。如果你没有销项的话,你进项不用认证,直接零申报
公司是一般纳税人,本月无销项,进项已勾选 购销合同印花税要如何申报?
请问一般纳税人企业,有进项有销项,如果进项大于销项,或者销项大于进项,会计分录如何做?抵扣部分怎么做分录?
请问老师,一般纳税人缴纳增值税月末账务如何处理?进项大于销项,销项大于进项,缴纳增值税,附加税,所得税时会计分录如何做?谢谢
请问 一般纳税人的话 本月销项小于进项 或者无销项 增值税如何申报
一般纳税人,如前期累计下来报表的进项大于本期缴纳的销项,本月取的进项小于本期的销项,月末,本期进项需要结转到未交增值税吗
老师好!请教一下产品报税怎么做?
老师,我公司是建筑公司,一般纳税人,可以开3个点的劳务费专票吗
请问一下老师,企业所得税年度汇算的利润总额是不是必须要和财务报表的利润总额一致?
4月份工资5月份发放,5月份申报个税的时候填的是几月份的应发工资
目前企业是小微,如果申请了高新企业,年底的时候应纳税所得额超过三百万,使用了高新的减免政策。是不是前三个季度因为小微政策减免的所得税,也需要按照高新企业的政策调整过来。
请问老师,员工犯错受到处罚,罚款直接从工资里扣除。那这个怎么做账?
个税登不进去了,用法人身份登进去在手机上怎么修改密码跟手机号码
老师,我们公司有政府补助的资金计入不征税收入了,购买的设备计提折旧以后等汇算清缴的时候折旧再增,这个表该如何填写
有请假条加班单吗老师
我们有A和B两个公司,B公司代A公司收付款,C公司借款给B公司,实际用于A公司,我在做A公司帐务时如何处理
一般纳税人的话 这个多会有了销项 多会申报就行 对吧
对的,是的,是这么做的,但是你没有发生的,需要零申报,也得需要按期申报的。
假如我销项小于进项 这种就可以零申报 表一 销项不填 那对应收入填么?
不可以的,必须按照实际填写。
就是这种销项也有 但是小于进项 这种表一 表二咱填呢?
附表一填写你的销项,附表二填写你的镜像在35栏里面,然后保存主表就可以。
但是进项不是用多少认证多少 销项都填了 进项也都认证了 假如这月销5 进6 那我都认证了 然后就销小于进 本期也不用交税?
是的,是这么做的,是这么理解的。
老师 那这种情况 我分录咋做 ?
借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项, 借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行存款,这就结束了。