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请问 一般纳税人的话 本月销项小于进项 或者无销项 增值税如何申报

2022-07-29 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 13:16

你好,你现在需要抵扣多少,你认证多少,销项在附表一里面填写,然后你的进项在附表二里面填写。如果你没有销项的话,你进项不用认证,直接零申报

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快账用户6971 追问 2022-07-29 13:33

一般纳税人的话 这个多会有了销项 多会申报就行 对吧

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齐红老师 解答 2022-07-29 13:42

对的,是的,是这么做的,但是你没有发生的,需要零申报,也得需要按期申报的。

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快账用户6971 追问 2022-07-29 15:41

假如我销项小于进项 这种就可以零申报 表一 销项不填 那对应收入填么?

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齐红老师 解答 2022-07-29 15:42

不可以的,必须按照实际填写。

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快账用户6971 追问 2022-07-29 15:45

就是这种销项也有 但是小于进项 这种表一 表二咱填呢?

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齐红老师 解答 2022-07-29 15:45

附表一填写你的销项,附表二填写你的镜像在35栏里面,然后保存主表就可以。

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快账用户6971 追问 2022-07-29 15:48

但是进项不是用多少认证多少 销项都填了 进项也都认证了 假如这月销5 进6 那我都认证了 然后就销小于进 本期也不用交税?

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齐红老师 解答 2022-07-29 15:55

是的,是这么做的,是这么理解的。

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快账用户6971 追问 2022-07-29 16:05

老师 那这种情况 我分录咋做 ?

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齐红老师 解答 2022-07-29 16:08

借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项, 借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行存款,这就结束了。

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你好,你现在需要抵扣多少,你认证多少,销项在附表一里面填写,然后你的进项在附表二里面填写。如果你没有销项的话,你进项不用认证,直接零申报
2022-07-29
您好,不用写分录,这个留底申报就可以了
2025-04-07
你好,进项大于销项: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 销项大于进项: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税
2021-02-01
还是要填进项税,不是0申报
2025-02-11
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-28
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