你好,你这属于申报错误,建议更正,后面查到可以罚款或滞纳金。
你好,请问我们外经劳务公司,税控盘里开具发票税额200852.11元,在项目所在地预交税款200852.10元,请问这增值税申报的时候怎么填写?
你好,我们是一家建筑公司,跨区经营,需要在项目所在地预交2%的增值税,但是我们平时没交,在公司所在地申报时,申报表又填了已预缴!然后项目完工了我们才在项目所在地一次预交2%的增值税!请问这有什么税务风险嘛
老师,请问我们一般纳税人工程公司,再项目所在地预交增值税。但是在项目完结时我们增值税进项税有留底。这个我是留底到以后项目抵扣还是预交的增值税退税啊?
老师,请问我们10月份有个装修的项目收了预收款,是属于异地施工,当时没有在施工地预交增值税,全部在公司所在地交了税了,这个是不是得进行更正申报,然后在申报地进行退税?
老师好!我们公司是建筑劳务公司,有异地项目(深圳公司,项目在河源紫金),开票是9%税率的。这样的话,我们要在项目所在地预缴2%的增值税及附加,余下的是不是就在我们当地做完抵扣后在当地申报缴纳?