你看一下你的科目余额表 现在,还有多少
12月本年利润科目期末借方余额3141.51,这样年末结转本年利润是不是做分录 借利润分配-未分配利润3141.51,贷本年利润3141.51?可为什么这样做完分录月末结账还是提示本年利润科目有余额?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师好 本年利润70 借本年利润 贷利润分配~未分配利润 本年利润科目期末无余额 未分配利润科目 期末余额在贷方 老师 请问这个做的是对的吧
老师,将2023年本年利润余额转入利润分配科目中,借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,这个分录是年末结账再做吗?
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额,分录是借:本年利润-3560176.21 贷:利润分配-未分配利润-3560176.21
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
是要先结转本期损益再做年末结转的分录吗?
是的,是按这个顺序。
为什么结转后本年利润余额还有18w,是需要根据哪里金额来结转?
你好,你没有结转,之前你截图科目余额表看一下。
这个是我未结转前截图,我按这个期末余额结转了科目余额还是这个数字
这个是借方余额的 是不是上一年没结转
上一年是其他财务做的不是很清楚有没有结转。如果没结转应该怎么办?
一块结转下来就可以的
老师刚查了下,19年有结转的
那你再结转这个金额看下
为什么这样结转完余额还是没变?
本年利润借方负数试下的
试了还是一样余额
借本年利润负数 贷利润分配负数