您好 这个分录是年末结账再做
12月本年利润科目期末借方余额3141.51,这样年末结转本年利润是不是做分录 借利润分配-未分配利润3141.51,贷本年利润3141.51?可为什么这样做完分录月末结账还是提示本年利润科目有余额?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师,将2023年本年利润余额转入利润分配科目中,借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,这个分录是年末结账再做吗?
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额,分录是借:本年利润-3560176.21 贷:利润分配-未分配利润-3560176.21
科目余额表上本年利润期末余额借方是2731892.43,年终结转到利润分配—未分配利润的会计分录是,借未分配利润2731892.43、贷本年利润2731892.43,是这样的吗?
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
老师,现在我想问2O2年12月的账务处理财务软件我已单击了月末结账,但这个分录我还没做,怎么办?
可以补做到次年 也没什么大碍哈
可以反结账吗?
也可以反结账补这笔分录的
玲竹老师,一般做这笔都是反结账补的吗?月末结账才能生成利润表负绩表才能知道未分配利润是多少?是这样吗?
不是的哈正常结账前就做看本年利润的期末余额就可以写分录了啊