您好 这个分录是年末结账再做

老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师好 本年利润70 借本年利润 贷利润分配~未分配利润 本年利润科目期末无余额 未分配利润科目 期末余额在贷方 老师 请问这个做的是对的吧
老师,将2023年本年利润余额转入利润分配科目中,借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,这个分录是年末结账再做吗?
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额,分录是借:本年利润-3560176.21 贷:利润分配-未分配利润-3560176.21
科目余额表上本年利润期末余额借方是2731892.43,年终结转到利润分配—未分配利润的会计分录是,借未分配利润2731892.43、贷本年利润2731892.43,是这样的吗?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师,现在我想问2O2年12月的账务处理财务软件我已单击了月末结账,但这个分录我还没做,怎么办?
可以补做到次年 也没什么大碍哈
可以反结账吗?
也可以反结账补这笔分录的
玲竹老师,一般做这笔都是反结账补的吗?月末结账才能生成利润表负绩表才能知道未分配利润是多少?是这样吗?
不是的哈正常结账前就做看本年利润的期末余额就可以写分录了啊