你好,同学。 你这4.4是怎么计算得来的

                                    
                美尔家具厂 2024年1月1日 ,从 上海证券交易所购买C公司 同日发行的5年期债券,支付价款500300元(含交易费用5000元,交易费用专用发票注明增值税300元),该债券面值总额625000元,票面利率为4.72%,于每年年末支付本年度债券利息(即每年利息为29500元),本金在债券到期时一次性偿还,美尔家具厂在购买债券时,预计发行方不会提前赎回。根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征,美尔家具厂将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产,该债券的实际利率为10%。利息收入适用增值税率为6%;2025年~2028年的会计分录
老师,个税申报降温费,本来7月发的,我却更正到8月申报表去了?这不改可以吗?
裝修的项目商品编码是多少
建筑服务,发票是开成劳务费还是工程服务取决于什么
劳务费可以算人工费吗
老师。有三种情况:(施工项目上) 情况1:我们请了做饭的人,他负责做饭,我们支付工资,食材采购额外支付,这种情况,食材可能发票很难拿到,如何解决呢? 情况2:班组团队自己做饭,我们派遣过去的自有员工过去吃饭时,需要付钱给他们,这种肯定也是没有发票的,如何解决呢? 情况3:以按天伙食包干的给工地现场人员,也只是做了餐补表,那这种是要计入每个人所得?
你好,请问本公司进入一些商品直接送人当客情送的,怎么做账?当时做的库存商品,实际上没有进入库存,进项发票已经抵扣。会计分录怎么写?谢谢
通行费发票可以不用另外复印抵扣联在抵扣凭证哪里吗?可以备注发票在多少号会计凭证那里可以吗?
你好,年底公司盈利按10%,提取法定盈余,就在那放着,打比方是2万,那这2万交印花税吗?谢谢
老师,A公司股东是法人持股60,另一股东持股40,这个另一个股东自己有个B公司他自然人独资,那A和B两个公司都是承诺免报,还是自己填写,怎么填
老师这是税务局核定的一度电4.4立方
核定 ?如果你这核定 数据是已知的,你直接按这入账,如果后面有差额再调整管理费用
他这个核定不是税务局给的 他只是给你这个单价 让企业自己回去拿电费单子算入库量 老师税务局是这么说的 我也就这么算就行吗 发生的人工和修理费直接走费用就行吧
你 如果 有核定 ,就相当于有计划定额,直接按这个数据计算,如果和实际 有差额调整到管理费用即可。
老师税务局报税我还有点报不明白呢 报的資源税 好几张表
你是按你实际发生的经济业务,或销售额,销售数量,填写申报表。
这个销售量有抵扣的吗 按实际开票的话 会交好多税
这是没开票零申报了 但是马上就要开票 下个月就得申报这个表
这要看你税局给你确定的申报。 有的是按销售价格,有的是按销售数量。
哦 好吧 那我再问问 谢谢老师
对的,你确定好后,按确定的申报即可
老师那个核定入库 是按数量写金额吗 就是记账凭证借贷方按数量写?
老师 借 库存商品 贷 什么 (核定入库的)
你是换算为金额处理的。 贷,生产成本等。
老师电费怎么分摊成本呢 数量12657 金额 10151 怎么分摊碎石成本呢
借,生产成本 基本生产成本 贷,生产成本 辅助生产 成本
还是不太明白就这张电费票子分摊成本
你这个电费总的,你各不同品种产品,都用了,那么就要分摊。按品种 分摊