你好,同学。 你这4.4是怎么计算得来的

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师这是税务局核定的一度电4.4立方
核定 ?如果你这核定 数据是已知的,你直接按这入账,如果后面有差额再调整管理费用
他这个核定不是税务局给的 他只是给你这个单价 让企业自己回去拿电费单子算入库量 老师税务局是这么说的 我也就这么算就行吗 发生的人工和修理费直接走费用就行吧
你 如果 有核定 ,就相当于有计划定额,直接按这个数据计算,如果和实际 有差额调整到管理费用即可。
老师税务局报税我还有点报不明白呢 报的資源税 好几张表
你是按你实际发生的经济业务,或销售额,销售数量,填写申报表。
这个销售量有抵扣的吗 按实际开票的话 会交好多税
这是没开票零申报了 但是马上就要开票 下个月就得申报这个表
这要看你税局给你确定的申报。 有的是按销售价格,有的是按销售数量。
哦 好吧 那我再问问 谢谢老师
对的,你确定好后,按确定的申报即可
老师那个核定入库 是按数量写金额吗 就是记账凭证借贷方按数量写?
老师 借 库存商品 贷 什么 (核定入库的)
你是换算为金额处理的。 贷,生产成本等。
老师电费怎么分摊成本呢 数量12657 金额 10151 怎么分摊碎石成本呢
借,生产成本 基本生产成本 贷,生产成本 辅助生产 成本
还是不太明白就这张电费票子分摊成本
你这个电费总的,你各不同品种产品,都用了,那么就要分摊。按品种 分摊