你好,同学。 你这是按收入-扣除项,差额作为销售额计算处理的。
老师,请问,个人独资的属于小规模纳税人的酒店,根据2020年第八号文,季度销售额30万以下的免征增值税,在填写增值税纳税申报表时,免税销售额应该填写“小微企业免税销售额”还是“其他免税销售额”栏次?
请问小规模旅游业差额征税2020年12月增值税申报表的小微企业免税销售额怎么算?请专业老师详细回答,非常感谢
老师好!请问增值税申报表中小微企业免税销售额和未达起征点销售额怎么理解?谢谢!
老师,小规模增值税及附加税费申报表中免税销售额,其中小微企业免税销售额、未达起征点销售额、其他免税销售额都怎么计算?
老师好:请问填写小规模纳税人报表,只开具了普通发票1%金额未达到征收税款,是否只填写小微企业免税销售额栏,还需填写增值税减免申报表吗?如何在主表和明细表栏填写?谢谢
转入注册资金和赎回理财产品 两个会计分录怎么写
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,扣除项有哪些呢?可否详细说明呢?
扣除项,比如你的酒店 住宿、门票、保险 、机票等。
哦,我们开票的时候有的开成了差额征税有的开成了全额征税,有的税率百分之一,有的税率为0,这怎么办呢
开成了全额就不可差额计税,这优惠你就享受不了的。
我们是小规模旅游业,属于生活服务,第四季度营业额为160万,那2020年疫情政策下,是不是可以享受免交政策。可以将160万全部填列到增值税申报表的其他免税额里吗?
如果你 是生活服务,可享受免税,可这样处理的
旅游服务是属于生活服务吧?确实是有这个优惠政策的是吗?
是的,是有这优惠的,你可百度查到这政策的
那如果我们需要把没有差额征税开票的都红冲,需要怎么操作呀,10到12月的票,现在还可以红冲吗?然后再重新开具?
就是开红字申请,然后根据红字申请,开负数,重新开差额发票, 就是把之前的冲掉,重新开一张
红冲完重新开具之后再报税,是吗
是的,就是这个意思的
好的谢谢
不客气,祝你工作愉快。