你好 在特定业务预缴里面填写的

老师问一下我们是建筑企业,有2千多元的企业所得税是交在省外的,那我现在申报企业所得税的时候,报表里已交税额里怎么填不进去的?
老师,我们是房地产公司,我们平时预交企业所得税是填在所得税表特定业务计算的应纳税所得额那里的,现在企业所得税汇算这个数应该记在哪里呢?
老师 我们是建筑业 在外地预交税款的时候也预交的企业所得税 那我想问一下这个企业所得税 我做账的时候就正常 借“所得税费用 贷应交税费-企业所得税 是吗?
老师 我们是建筑业 有外省项目的时候我们会预交企业所得税 那我想问下 这个企业所得税 我在申报季度所得税的时候数据怎么获取过来到所得税申报表里面呢 他现在默认的是获取的在我们当地所属的税务机关预交的所得税,这个外地预交的所得税是不是也可以作为我预交所得税的一部分呢
老师,我想问一下预交的企业所得税,就是在外省的工程需要预交的所得税,报企业所得税申报表的时候他会自己在报表里出来吗?还是说我要在所得额纳税申报表那个位置把预交的金额填上?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
请问阿里云服务器费用计入什么科目
老师填第4栏里吗?
不是 第十四栏里面的