借应付帐款贷利润分配
老师,2019年账上有成本暂估,借:主营业务成本51000,贷:应付账款:暂估,只是为了不交税暂估成本的,怎么冲这笔账啊?会计分录不是很懂
老师请问一下,我之前暂估成本,会计分录,借:主营业务成本,暂估成本, 贷:应付账款,暂估成本, 现在不暂估成本,转换成收入,老师这个分录怎么做。
去年暂估了,一笔分录,借主营业务成本,贷应付账款,暂估,今年怎么冲销
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
老师,在采购票没到之前,做了一笔暂估分录,借 主营业务成本14000 贷 应付账款 ~暂估14000 来了一张采购票,然后分录这样做→_→ 借 主营业务成本27667 应付账款 暂估 14000 贷 应付账款41667 这样对不?算不算冲暂估?