您好,销项税 直接记入应交税费-应交增值税,月末不用结转

甘老师,(其他老师不要抢)就是我公司上个月是一般纳税人,这个月转为小规模,记账科目里,应交税费-应交增值税-销项税额 3级科目删除不了,那怎么办?
老师好,麻烦你把小规模的交税会计分录给我一下,我只记得销售是贷方:应交税费应交增值税销项税额。后面的怎么处理?比如最后没有交税,不到30万减免了,超了交税了又怎么出来,我忘了,特别是二级科目三级科目
小规模销项税额怎么做账,月底怎么转出,麻烦把摘要和二级科目写清楚
您好,麻烦问一下,小规模记销项税了,月末怎么转出,科目怎么写
您好,21年10月之前的会计,做账的时候,月末年末都没有结转增值税,所以,截止到21年9月底,增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的,还有留底税额,我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0,把留底增值税转到转出未交增值税?
老师,会计继续教育,我登录全国会计人员统一管理服务平台,怎么登录我的信息根据当前信息查不到注册信息,怎么回事
汇算清缴时固定资产当年有清理。填写固定资产原值时是不是减除清理的固定资产原值
一般纳税人提供多种业务,有销售货物、对外提供服务,这二者的增值税税率不同,这样核算时需要分开核算吗?销售货物时收到的进项税发票能用于对外提供服务这个项目开具的专用发票抵扣吗?
固定资产数据被我删减了,现在没有固定资产需要计提,但是结不了账,提示要做折旧
公司租的员工宿舍有发票,需要交印花税吗
老师,我公司是一般纳税人,建安行业,以前购买了一辆二手工作车,买价60万,没有进项,用了几年,己全部计提折旧,目前公司卖给一个自然人20万元,完整的分录怎么做,包括资产清理这块。
老师,25年12月份买的车,能否在25年年报时,固定资产一次性折旧抵扣?
个体户能办理什么样的社保
如果甲方大工程款,乙方提供的发票不够怎么办,如果100万的工程款需要开100万的发票吗
老师,我们收入200万,成本600万,但是领导要求不能亏损,我可否把成本少入一点?
如果我不超过10万,不就不用交增值税,不是要结转吗
哦,这个需要结转 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税款减免
超10万就不用结转,直接缴税就行了,是吗
小规模一个季度开普票不超过30万不需要交增值税 就这么结转
季报就是到季末看有没有超过30万,要不要结转?
对,没有超过30万就需要结转
超过30万就是借应交税费应交增值税,贷银行存款,对吗
对的,没错就是这么做