你好 不一定 这是要看明细科目的
老师中午好 请问一下12月科目余额表里面一级科目应交税费的金额是不是要跟我1月份交的12月税费的金额相等。
老师你好,请问一下应交税费这个科目 贷方余额是不是要等于公司下个月要缴税的金额。
你好 老师 就是例如12月待认证税额是500 但是当月计提了增值税和城建及附加300 12月又结转了应交税费-应交增值税三级科目 这样 结转完在科目余额表上反映的是 应交税费 余额变成了200 这样对吗?
老师,之前给别人做的账,科目余额应交税费-减免税金820元,1月份我新建账套科目期初余额录的是三级科目应交税费-应交增值税-减免税金820元,这样可以吗?还是需要跟以前的会计一样只设2级科目
老师你好,1.请问财务报表的应交税费是不是等于当月申报表应交的税费金额相等? 2如果当月有待抵扣进项税额,那财务报表的应交税费是不是=应交税费贷方科目➖借方科目的余额??
老师小企业会计准则冲去年的收入成本费用可以直接记入今年当期损益吗?要是不用以前年度损益,利润分配未分配利润会有什么影响,会导致报表数据哪里不一样?
老师,个体内账,以老板私人卡运营,是不是就以老板私人卡做账就可以,比如给出纳转钱,就借其他应收款出纳名字,贷银行存款(建行)老板名字
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
已抵扣的进项税转出,分录怎么做?税务系统怎么操作?
老师,我报2023年企业所得税汇算清缴时,工资薪金支出我纳税调增了86400,那我现在报2024年的,是不是要调减86400呢?
老师,不征税收入在填汇算清缴的表时,填列在那里?不填,会增加利润,上企业所得税
老师你好,我新入职一家家电公司,因没人交接我需要去淘宝后台申请发票,导致税务会计报上月税款,因没有进项导致需要缴纳3万的税,老板骂我一顿,现在有没有办法少缴纳税款
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀