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老师,之前给别人做的账,科目余额应交税费-减免税金820元,1月份我新建账套科目期初余额录的是三级科目应交税费-应交增值税-减免税金820元,这样可以吗?还是需要跟以前的会计一样只设2级科目

2023-02-18 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-18 12:52

你好?可以设置三级科目核算

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快账用户8108 追问 2023-02-18 12:57

好的,另外我想问一下以前会计计提工资借:管理费用,贷:应付职工薪酬,发放工资:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,这计入其他应付款里面合理吗?不是应该库存现金吗

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齐红老师 解答 2023-02-18 13:03

你好!是你们看板自己垫付的工资吗

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你好?可以设置三级科目核算
2023-02-18
你好,你是小规模的吗?如果是的话,你自己增加一个三级科目,应交税费,应交增值税,增加三级科目小规模使用。贷方发生员填写922.51。
2023-02-07
你好,学员,能找到原因调整是最好的,找不到,按照正确的余额,差额调整到营业外收支
2022-12-06
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
咱们是一般纳税人就是期末结转就可以,我发给你结转分录。
2024-03-25
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