你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
老师,我的应交税费应交增值税三级科目销项税余额123500,进项税余额153000,进项大于项目没交增值税,年末我需要怎么结转三级科目余额,分录怎么做,求解答?
老师好,请问应交税费-进项/销项都有余额,年终需要结转?分录怎么处理?
请问年底应交税费-进项、销项、进项税额转出、怎么结转税费分录??
老师你好!以前年度会计结转增值税已交税金时少登了0.02元,结转后销项没有余额,已交税金有0.02元的余额,以前分录是:应交税费-销项,贷:应交税费-已交税费,请问这个怎么处理?
请问老师。进项税额一直大于销项税额。年终需要结转吗?如果要,结转的分录是如何的?
请问390分能上咱们学校的3+2吗
老师,是不是所有的采购都需要销货清单?
老师 公司原有固定资产厂房100万元,已计提折旧,现收到厂房建设发票150万元 这个怎么算折旧
老师公司有农产品自产自销证明。是不就可以开具农产品发票给对方公司
老师请问个人独资企业的投资者名下有多个独,年度汇总申报需要补交个人经营所得税会计分录怎么写
老师,请问这种报销的,运输费开的专票,餐费开的普票,款项是员工付的,公司报销 进项专票有勾选,我现在不会做账了,不知道怎么做分录
老师好,我是一般纳税人,这个月销项税3451元,而待认证的进项税额有两份,一份是2280元,一份是5302元,我可以用进项税额是5302元的这份发票吗
我们公司建了电站总承包出去,电站已经建完了,没给承包方付款,对方也没开票,现在卖电税务局要去看电站,我们公司目前是小规模准备升一般纳税人,总承包方是一般纳税人,如果税务局问为什么没开票,怎么回答好呢
老师,公司的厂房是和村里租的,没有产权,不能对公转账付电费,也开不了电费发票,只能个人支付宝支付,支付的电费凭证可以入账啊,需要汇缴调增吗
老师,您好!请教您 上级返回的工会经费如何账务处理呢? 企业没有工会,是每个月按工资总额计提的工会申报缴纳的。 谢谢老师指导!