同学你好 按照实际工时结转成本
我们单位的员工岗位外包出去,但是整个业务流视为项目外包,开技术服务费发票。这个确认收入的时候,需要结转成本吗?这些员工的薪资分两半发的,一半做薪资,一半通过个体工商户形式发给他们,他们给我们开技术服务费的发票。怎么结转成本
我们公司是从其他地方购买的绿茶,红茶然后精加工就是包装成我们公司的茶叶 怎么做账呢?公司经营内容是预包装食品,没有加工项目,请问老师,这个我能直接进费用,不用做原材料,等结转成本么
茶叶店开具的茶位费发票,结转成本怎么结转,只有员工工资,但是我计提了员工工资,那我开的茶位费发票怎么结转成本呢?
老师,请问我公司的员工提供劳务,给对方公司开了票,怎么结转成本,需要我们公司的员工开劳务发票过来才能结转成本还是?
我2021年收到对方一张发票 上面开的名称是茶叶 但是当时的会计在金蝶入库的是我们公司一个产品的茶叶名称XXX(XXX的成本和对方开具的成本不一样),但是在2022年我开了XXX发票出去,结转成本我还是按XXX开的(金蝶库存商品中还没有这个产品XXX),想问一下现在应该怎么做账务调整呢?
其他流动资产包含哪些项目
老师,您好,合同明细表里合同有600份合同,我要把合同编号统计在扣除项目明细表里面,但是这个表的编号只能选择到300号,我要怎么增加到600号
老师 月末制造费用结转到哪里
老师,加油票和高速票能用吗,小规模装饰公司
工会经费工资总额的2%、2个季度40万、要交8000吧!不减半?
老师,客户变更了公司名称,税号没变,他还欠我货款,我现在给他开票也只能开新公司名称了吧,之前欠的货款,也只能用新公司给我打了吧
用微信支付宝支付,费用报销单上是不是盖的是现金付讫章
房租支出为啥不记账呢,不是权责发生制支出吗
老师,3月份收到一笔美元7876元,借银行存款:56506.36,贷应收账款:56506.36,7月份开票56698.69元,借:主营业务收入:56698.69,贷:应收账款56698.69,这样应收账款有余额借192.33,怎么做分录做平
老师,你好,我有个客户,跟我们业务交易是在5月,6月对账并开具发票,7月他们转一般纳税人,现在跟我说要红冲之前的发票,重新开票给他抵扣,可以这样的吗?这不是违规吗?
可以具体讲一下吗?
比如一个人每月工资8000元 出勤20天 每天400元 每天八小时 每小时50元 按照用时摊销
那我的员工工资怎么做凭证呢?按照用时摊销的话,结转成本怎么做凭证?
工资根据工资明细表做账 摊销时候用成本计算明细表