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我们单位的员工岗位外包出去,但是整个业务流视为项目外包,开技术服务费发票。这个确认收入的时候,需要结转成本吗?这些员工的薪资分两半发的,一半做薪资,一半通过个体工商户形式发给他们,他们给我们开技术服务费的发票。怎么结转成本

2020-09-29 04:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 06:06

需要结转成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬,银行存款

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快账用户7178 追问 2020-09-29 06:10

我们帮员工承担的公司部分的社保和公积金,还有用个体工商户形式发放的那部分薪资需要进成本吗

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齐红老师 解答 2020-09-29 07:13

是的 做成本里面的

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快账用户7178 追问 2020-09-29 12:53

老师,主营业务成本是在薪资计提和发放的时候就体现了,所以在确认收入的同时不存在再去结转了是吗?服务业我不了解,生产的产品是确认收入再同时结转成本的

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齐红老师 解答 2020-09-29 13:02

不可以 有收入才有成本 没有收入计提的成本做劳务成本 确认收入之后才能结转到主营业务成本

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快账用户7178 追问 2020-09-29 13:19

不是劳务成本,我们公司自己的员工和转包出去的

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齐红老师 解答 2020-09-29 13:22

建筑行业的吗 那就通过工程施工

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快账用户7178 追问 2020-09-29 13:24

不是,技术服务和咨询服务

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齐红老师 解答 2020-09-29 13:25

那就是劳务成本 没有确认收入 成本做这里

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需要结转成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬,银行存款
2020-09-29
你好 可以在23年12月暂估入账,然后12月开票的时候确认一半得收入并结转成本的
2024-01-10
同学你好 这个是可以的
2020-12-23
你好 你可以先不做收入,工资按月计提,你要不知道的你怎么发下去的暂估的吗 按月做收入需要交增值税
2020-09-29
你好,你确认收入的分录是没有问题的,确认成本,可以直接用,借:主营业务成本-服务费800 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ;付款时,借:应付账款 贷:银行存款。
2020-08-06
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