你好现在一个企业有两个科目的 这两个科目可以对冲
公司账务之前是代账公司做,收回后发现好多问题,比如先付款了,未收到发票,做了预付账款;但是收到发票的时候他们又做了应付账款,而不是冲预付账款;这个要怎么处理
你好老师 这边之前是代账会计帮忙做的账 用了预付账款 我现在把预付账款转到应付账款了 我发现我都没有应付账款了 应付账款负数四十多万了 我该怎么处理 历史遗留问题 大多是没有发票的
#提问#之前采购一批商品未收到发票先做了暂估,现收到了发票,可否这样入账:收到发票时借:应付账款-XX公司 贷:银行存款 红冲暂估时 借:应付账款-暂估应付款 贷:应付账款-XX公司(公司是小规模纳税人)?
我们公司之前工程款,没收到发票之前呢,他们做了预付款(有很多笔,包括收到发票的703100这笔,这笔呢总的是718000,20年12月的时候付了703100,还有14900没付的),然后今年二月份就收到了发票(718000的发票),然后当时代理记账那些人就把预付冲了718000(他是按总的预付款来冲了,没有分笔数冲的),然后这个月我们公司把尾款14900付了,请问老师我该怎么做账了[皱眉]
老师,我们公司有打货款,未收到发票的是不是记入预付账款先,发票回来再冲减预付账款。另外比如费用报销的发票没回来,我又要怎么做会计分录?我是做内账
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
后面需要粘贴附件吗
不用 自己写一个说明的