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你好老师 这边之前是代账会计帮忙做的账 用了预付账款 我现在把预付账款转到应付账款了 我发现我都没有应付账款了 应付账款负数四十多万了 我该怎么处理 历史遗留问题 大多是没有发票的

2021-07-14 07:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-14 07:41

您好,那就直接计入成本费用科目

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快账用户8942 追问 2021-07-14 07:42

没听懂 我原来预付调整到应付的分录要不要删除

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齐红老师 解答 2021-07-14 07:43

您好,不需要删除,没发票把没发票部分支出结转,除非后期确认可以取得发票?

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快账用户8942 追问 2021-07-14 07:44

分录怎么写 结转的分录

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齐红老师 解答 2021-07-14 07:44

您好,借营业外支出,贷应付账款,企业所得税汇算清缴纳税调整

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您好,那就直接计入成本费用科目
2021-07-14
借固定资产贷,预付账款 累计折旧可以补上,借利润分配未分配利润贷累计折旧。
2021-09-02
你好现在一个企业有两个科目的 这两个科目可以对冲
2021-01-19
同学你好,如果接手的账太乱可以考虑离职。如果不离职需要平账,平了确实不合规,但后面的账就没事了,不平后面会一直对不上,一直有问题。
2021-05-20
 你好;   具体是什么业务的; 好判断计入成本还是费用去的  
2022-07-13
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