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建筑企业接了一个酒店装修装饰的工程,现买的家具用品,钱已付给供应商,尚未收到发票,货也未收到,我现在先计入预付款处理,等收到发票货物,我再计入周转材料,冲减预付。领用时计入工程施工—合同成本。这样可以吗?

2021-01-19 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 11:57

你好 没有收到不需要做 建议不做

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快账用户7623 追问 2021-01-19 12:00

那等到发票和家具(都来到,我直接在周转材料绕一下,计入工程施工。可以吗?家具金额大,一百多万

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齐红老师 解答 2021-01-19 12:02

可以的 这个人可以这么做的

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快账用户7623 追问 2021-01-19 12:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-19 12:04

不用客气 工作愉快

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你好 没有收到不需要做 建议不做
2021-01-19
你好,可以入成本里面的呢
2021-10-09
同学你好 1.借原材料借进项贷应付账款 2.借银行贷预收账款
2022-12-09
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-09
你好 (1)企业从A公司购入原材料一批,货款60000元,增值税率16%,材料已验收入库,价税款尚未支付。双方商定若在20天内付款可享受3%的现金折扣,该企业原材料按实际成本计价。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (2)企业按合同向东方公司预收货款40000元,款项收存银行。 借:银行 存款,贷:预收账款 (3)结转本月厂部租用房屋应付租金5000元。 借:制造费用,贷:应付账款 (4)开出支票,退回所收出租包装物押金3000元。 借:其他应付款,贷:银行存款 (5)企业向东方公司发出产品,货款50000元,增值税8000元。 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (6)已银行存款支付公司的购入原材料的应付货款90000元。 借;应付账款,贷:银行存款 7)收到东方公司补付货款1800元,款已收存银行。 借:银行 存款,贷:预收账款 (8)企业20天内向A公司支付应付货款,扣除现金折扣,付款67512元。 借:应付账款,贷:银行存款,财务费用 (9)本月25日向乙公司购入原材料一批,材料已验收入库,价款因尚未收到发票账单而无法支付。 借:应付账款,贷:营业外收入 (10)月末,向乙公司购入原材料业务,仍未收到发票账单,月末企业按暂估个56000元入账。 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 (11)经计算,本月应付生产工人工资160000元,车间管理人员40000元,部管理人员工资50000元,在建工程人员工资10000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,在建工程,贷:应付职工薪酬 
2023-05-25
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