你好 你要看 是 涉及哪些业务 才好判断对方科目的。 描述清楚业务下

老师你好!非盈利养家机构收的老人生活费借银行存款贷其他应付款,发生食堂费用(食堂专供老人生活)借其他应付款贷银行存款。目前其他应付款贷方余额较大。是直接转其他收入好些,还是把食堂人员工资福利支出从这个科目过好些
老师你好,工厂清资,重新开始做账,银行存款,应收应付,银行贷款,个人贷款,工资,应付利息这些对方科目是什么,麻烦老师帮我解答一下谢谢
甲方给我们付款14.2万,我收到这笔钱的时候是借银行存款贷主营业务收入(管护费)我付这笔钱的时候是付临时工工资,我应该计提借主营业务成本(我为什么要过这个科目,难道是主营业务收入对应的救世主业务成本吗?)贷应负职工薪酬,发放工资借应负职工薪酬贷:银行存款。老师麻烦问一下这个对吗?
老师,不好意思,学过又模糊了 请教一下老师计提工资是借管理费用-职工工资17680元,贷应付职工薪酬-职工工资17680元 发放工资,借应付职工薪酬-职工工资16929.33元,其他应收款321.27,其他应收款429.4,贷银行存款17680元,问题我银行存款支付只有16929.33,这个就有点搞不清楚了,辛苦老师帮忙讲解一下,谢谢
老师好,项目到了一笔项目进度款500,其中100万是工程款,另外400万需要退回指定的账户(这400万不会再退回来),我做了下,请老师看下是否正确,谢谢老师!也麻烦老师给我说下该怎么做!谢谢你 1.这是收到这笔款 借:银行存款500 贷:主营业务收入100 其他应付款400 2.退回这笔款 借:其他应付款400 贷:银行存款400
新员工1月份入职, 并在社保系统做了社保转入, 现在电子税务局2月份社保缴费这里还没有这个员工,是什么原因?新员工的社保基数在哪里录入
收到个税手续费 在打给办税人员,分录
老师,吊车费可以开给个人吗,如果可以问开票,开票信息那里怎么填
老师购买的办公用品直接使用的还需要入库吗
老师,被审计单位2018年有集团划拨的100多万资产,折旧都提完了,说是漏入了,今年才入账作为资本公积,他这种合理吗?需要什么附件?
个人车卖给公司,个人和公司要交什么税?手续怎么办理?公司怎么做账?
您好老师,自然人甲找了几个人承包了c公司的一个小项目建筑工程,现在甲要给C公司开发票,是按照劳务报酬还是按照经营所得开票费呢?那个税负更低
老师个人独资企业,有个税的税种申报,我报0的话,那个6万也是可以在汇算清缴的时候直接扣除把
小规模纳税人发放劳务费代开增值税发票,应付劳务费2000元,如何计算金额?税率1%如何做会计分录
@朴老师,我们收到政府补助15万,2022年购买材料支出,后期要销售该产品,请问购买材料的支出属于与资产相关的政府补助还是与收益相关的政府补助 2、2021年我们收到政府补助15万,2022年购买材料支出12万,以后年度才形成产品要进行销售请问分别如何账务处理,计入什么科目?我们是小企业会计准则
就是给我银行存款应收应付等等这些数据让我重新建账
你好 那你们先判断科目余额来建账期初就行了。 你不需要去做 对应科目的
老师你好,那总得有借方和贷方吧
你好 你是根据期末余额建账 录入是 期末余额做为期初的哦。 你不是做分录