你好是的。 如果你本期没有正数金额的话 就是负数金额来报的
请问一下之前开了红冲发票,申报负数金额是吗?
请问老师,之前发票开了100万,红冲了20万,剩下的金额还可以用吗?
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
老师 请问冲红了之前开错的发票 税额挺大的,那开票的税额小于冲红的税额是不是得申请退税?
请问公司股权变更,自然人转自然人,其中涉及到的公司的企业账面净资产价值是负数的,应该正常填写还是填写0呢
老师,对方给我们开具的普通发票,钱付给他们后他们就把发票作废红冲了,怎么避免这种情况?因为是普通发票又不能提前勾选,有其他什么办法让他交给我们了后就不能随意作废或红冲了吗?
平时自己仔个税APp上填报扣除信息能把公司扣的个税退回来么
老师这个零申报怎么操作?
老师好,个体户核定征收的,个人所得税经营所得核定了15万一个季度,这个季度超过了15万,开票到34万,全额缴纳增值税,那核定的个体户经营所得是按34万交呢?还是按15万交呢?
请问老师,购进固定资产配件录什么科目,这个配件到时候是要组装成固定资产的
5月买了车,6月提折旧,折旧四年,固定资产一次性税前扣除,,只需要二季度预缴所得税时填写a201020表,然后汇算清缴调减6月,调增7-12月吗,后续三年汇算清缴,每年调增1-12月折旧额
根据小企业会计准则,汇算清缴后需补税的账务处理
民办非企业登记证书,这个不是营业执照是吗?不是营业执照就不用开通税务吗?有这个登记证书要怎么记账
老师,新公司小规模预付了货款,货没有到,合同还没有拿到,印花税可以不申报吗?
成本呢?也要相应减少?
你好 你开了红字发票 就要红冲成本 和红冲收入 分录的 是的
可是同时减少的话怎么会出现很大的亏损呢?
你好 亏损 ? 你红冲收入的分录。 和结转成本的红字分录 处理 。 你实际是亏损才是亏损 。 你要是成本费用大于了收入就会亏损的
就是收入和成本都填相应的负数金额申报?
你好 你是报什么申报表 ? 增值税申报表吗