您好 借:管理费用 贷:预付账款-暂估预付账款 收到发票的时候 借:预付账款-暂估预付账款 贷:预付账款

老师,请问12月份付1月到3月份租金,15月份做借预付账款贷银行,发票未回。 在1月份租金怎么体现?
4月份做账发现3月份错误怎么办? 3月份付了房租 未收到发票 做账如下:借管理费用-房租 贷银行存款 4月份收到发票 怎么做会计分录 请老师给出具体会计分录
我1至4月有预提厂房房租借:制造费用 105504.59x4贷:其他应付款 105504.59X4。但3月份有付11个月的房租借:其他应付款 贷:银行存款。5月份有开出11个月的发票,我现在拿到发票了账要怎么做
1月份预付3个月房租6万元,1月份开始计租金2万,3月份才收到发票。请问1月份付款怎么做账,每月怎么分摊记账?3月份收到发票怎么做账?
请问老师3月份交的房租当时记的借:预付 贷:银行,然后每个月摊销房租借:管理费用 贷:预付,12月份拿到房租发票的,我该怎么办?是直接把发票放到3月份里,还是要重记一下账?
社保基数提高,公司补缴的1-9月份社保里有一部分是离职员工的,属于单位缴纳的放管理费用,属于已离职员工部分的社保 放到哪个科目好呢?
老师从供应商那里购入鲜玉米是免税的吗
同一个公司之间银行转账不触犯法律法规吧?
资产负债表上代账公司用的是应付账款跟预付账款,这个应该不对吧
外贸企业,认证发票时外销的选退税勾选,内销的怎么办呢?
公司收到租金9000(一般纳税人)要交哪些税,税率多少?
老师您好,我是一家小规模,之前没什么业务,也没有记账,今年4 月份开始有零星收入并开了发票,4月开始软件记账,当时没有员工,只给法人做了工资,我计入管理费用了,开出的发票计入主营业务收入,二季度,三季度都这么做的,现在意识到没有成本,我们做法律咨询服务的,是不是人员工资就应该做成本呀?我该怎么调整呢?
店商平台按结算收入确认收入,开票加未开票等于结算收入,如果出现本店已不销售,后面还有未开票给客户,收入又已经确认完,应收账款又没有结平,怎么处理
老师,想问下支付宝后台的那个导出来的订单明细里面有一列字段叫银行订单号,这个是干嘛用的
答案B和E没看出答案和选项有什么区别呀?