您好 借:管理费用 贷:预付账款-暂估预付账款 收到发票的时候 借:预付账款-暂估预付账款 贷:预付账款
老师,请问12月份付1月到3月份租金,15月份做借预付账款贷银行,发票未回。 在1月份租金怎么体现?
4月份做账发现3月份错误怎么办? 3月份付了房租 未收到发票 做账如下:借管理费用-房租 贷银行存款 4月份收到发票 怎么做会计分录 请老师给出具体会计分录
我1至4月有预提厂房房租借:制造费用 105504.59x4贷:其他应付款 105504.59X4。但3月份有付11个月的房租借:其他应付款 贷:银行存款。5月份有开出11个月的发票,我现在拿到发票了账要怎么做
1月份预付3个月房租6万元,1月份开始计租金2万,3月份才收到发票。请问1月份付款怎么做账,每月怎么分摊记账?3月份收到发票怎么做账?
请问老师3月份交的房租当时记的借:预付 贷:银行,然后每个月摊销房租借:管理费用 贷:预付,12月份拿到房租发票的,我该怎么办?是直接把发票放到3月份里,还是要重记一下账?
老师,企业所得税汇算清缴的时候是不是根据附在凭证后有发票的可以税前扣除,无发票的不能税前扣除,还需要算取总的白条金额吗,怎么计算呢
老师,银行UK这里代发工资也可以转个人报销款吗?
老师,这个出库会计分录怎么做?
老师想问一下,我刚应骋到一个公司,公司之前都是零报税,现在我到公司了后,老板要求建账,我可不可以就等到明年再建账呢?因为今年建账的话,明年就要报汇算清缴,如果今年不建账的话,明年汇算清缴是不是也可以零申报呢?
24年的还款额包括本金 和利息,但是做账把还款额都做到本金上面,导致短期借款减少,25年要冲减多算的本金,实际是利息,会计分录怎么做
老师,我这边是销售方。我去那个增值税发票那里看,它显示的是增值税用途已确认。我们现在需要红冲这张发票。这种是不是只能够对方公司发起红字信息确认单,让我们这边来确认。 还是说我们这边发起红字信息确认单让对方确认?
新系统,7月上个会计就做了3.4.5号三天凭证就不干了,剩下天的业务也就不记不算了,我8月接手,7月3天业务还要的话还要结账吧
开出的货物销售发票可以不开型号吗?集成电路
老师你好,我们是海产品小规模纳税人,是从渔民收海胆和海产品销售的,我们去税局开收购票,税务局说只有一般纳税人才能开收购票吗?
老师您好,先进制造业企业自查表是要做什么?收到这个表要做什么具体的工作伢