问题:请问下,建筑预缴的时候和回来缴纳德时候,我怎么讲税金,计入到我相应的项目中去,分录怎么写,可以的话明细一点 解答:你好,同学,我一会儿帮你解答。
你好,我司是建筑企业在惠州,有一个项目是湛江市的,现在在电子税务局已申请办理外证金;具体需要缴纳什么税和什么资料;一定要到当地预缴?预缴后;到时候申报11月份的税时,是需要在申报表那里填写预缴的税?具体需要怎么操作
请问下,建筑预缴的时候和回来缴纳德时候,我怎么讲税金,计入到我相应的项目中去,分录怎么写,可以的话明细一点
老师你好,请问下如果建筑业预缴增值税的话什么时候是需要预缴?我之前了解的是跨市跨区就需要预缴但是我有个朋友的一个深圳建筑公司去河源做了个几十万的项目已经做完了发票都开出来了怎么没有需要预缴税款?还有她们现在在江苏和河北都有项目是否需要登记备案还有预缴税款?预缴的话需要带什么资料还有请问怎么缴税款呢?
老师好!我做分录时该是进账税和销项税的都放到对应的科目了,结转时把应交税额放到“应交税金-未交增值税”,实际下月也用银行缴纳了。过了几个月享受政策优惠退回来一部分税金,这时候怎么做分录?
老师您好,现在在做2022年汇算清缴,我想把去年计提的一笔费用,做调增,请问在表里怎么填写呢?是在A105000纳税调整项目明细表,其中的哪项填写呢?我当时计提的分录请见图片
项目经理要给工程上的人送礼三万 没有发票 这个账怎么支出去合适 转给项目经理
老师您好,我们是一家生产型企业,去年9月份买了一个厂房,一直没有办理房产证,税管员打电话说需要交房产税和土地使用税,房产税太高了,有没有什么合理的方式,能少交点
2023年费用发票没有及时入账,在2025年入可以吗?要如何做账,需要纳税调增吗?
老师,我想问一下,如果申报7-9月季度报表,这个7-9的利润表是看最后一个月的利润表上的利润金额去乘以25%去交所得税,还是分别把7月,8月,和九月分别利润表的金额相加再乘以25%得出的金额去交所得税,老师是哪种情况。
老师,招标清单,输入不含税单价,要保留两位小数吗?保留小数点跟我含税金额不一致,有差额
老师,为什么电子税务局里申报更正与作废里没有财务报表,只有企业所得税报表和增值税申报表
项目经理要给工程上的人送礼三万 这个账怎么支出去合适
老师,老板新购买了分公司,购买分公司的钱和收下它货款和固定资产的钱是可以入到购买下的分公司账上吗?还是得入总公司账上呀
请教下,工人个人给我公司提供了安装服务,我公司直接从公户转个人,还是先转老板,再由老板转个人
老师请咨询一下,我是干土建的,我给员工今年交的保险,在这前一个月我不干了,为了给我报账还不能退这个保险,然后给我干活的人给另一个老板干活受伤了,我不想用我的保险结果那个老板用保险呢怎么办呢
你好,同学,在预缴时你可以这样做分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税**项目 借:应交税费-城建税 借:应交税费-教育附加 借:应交税费-地方教育附加 借: 个人所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 这笔是否能明白。
这笔没问题,然后返回机构所在地呢
你好,同学,你是说每一次预缴完了,拿回公司要怎么做是吗?公司当月已经把这一笔预缴了,但是他在当月还是得计提一笔这个费用。
你们是一般纳税人吗 ,是的话,公司在次月15号前申报的如果还有未缴的,凭证和这个差不多,但是在企业直接缴的一般没有预缴企业所得税和个税,个税都在个税系统申报
不是还要计提附加,印花,还有所得税,还有我不清楚这些税金是否要计入项目成本,应该怎么计入
晚一点回复你啊,我现在在外面吃饭呢。
你好,同学,计提的分录如下: 借:营业税金及附加-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 借:所得税费用 贷:应交税金-应交增值税-城建 税 -教育费附加 -地方教育费附加 贷:应交税费-企业所得税 同学,这样能明白吗?
可以,我问下,这些税如何计入项目成本,
同学,你好,他们不需要再结转到营业成本的呢,在利润表中,他本来就有一行营业税金及附加,你现在计提的这些都会显示在那里的。
因为我同一个帐套里面是挂了项目辅助核算的,那是不是税金及附加,所得税主营收入成本都要挂项目核算
你的意思是要计算到项目吗?比如A项目,税金得入到A是差不多这样的意思吗?那你再在营业税金及附加-城建税-A项目,这样就可以了,你这样一下就能汇总出这个项目交了多少税