你好,一般按照月份,填写销售收入
这个印花税是什么时候缴纳的呢?是一签订合同就要缴纳吗?还是对方收到货物的后缴纳印花税呢?这个购销合同上是按含税收入缴纳还是不是含税收入来缴纳呢
1.企业是小型微利,小规模企业。求问,如果提供劳务加工商品服务,但是没签合同,需要缴纳印花税么。 2.如果,签订就提供劳务加工的合同,属于什么合同,按什么标准缴纳印花税 3.印花税是按次缴纳么?如果合同无明确标明收入等具体明细,是开票时缴纳还是,收到收入时缴纳?纳税基础是不含税收入么。
老师,购销合同的印花税是按照合同价格缴纳还是不含税收入缴纳?
1.印花税,是按合同签订的金额缴纳,还是按不含税收入缴纳? 2.要如何签订合同,才能少交印花税。 3.销售印花税,2023年最新缴纳政策
现在印花税申报是按销售收入去缴纳吗?还是按签订合同发生时间和合同价款(无论是含税价还是不含税价)去缴纳印花税呢?
请问员工的报销可以直接从公户打钱到老板银行卡上吗
企业所得税利润100万按照5%缴纳企业所得税,利润100万到300万企业所得税按照10% 利润 300万是按照25%缴纳企业所得税,是吗?
老师,入库单是需要放在凭证后面作为附件吗?我们的凭证纸是A4纸,入库单是A5的大小。如果把入库单放在凭证后面作为附件,会不会不好看?我有同事说是可以单独装订入库单。
老师好、3月份第一季度的利润表有误、需要更正、可以直接在电子税务局上直接更正吗?辛苦老师指导一下、谢谢您
老师,帮我看一下,这个内容,发票税目开什么
老师:我想咨询一下,公司有个员工工资13000,5月份申报个税时,系统自动计算出来是240,我自己怎么都算不出这个数字?是我算错了吗
老师,你帮我看一下我们是深圳的公司嘛。我们找了大专实习生机构,他又代发是让浙江的公司给我们代发的,这个合不合理啊?
我们企业是当月计提,工资,次月申报个税,同时也是申报的那个月准时发放工资,如果员工没有问题,我们继续这样做有风险吗?
邹老师在吗?问一下应收账款超过3年了,做坏账处理是不是可以减少未分配利润的?
在电子税务局更正了一季度所得税报表,可以撤销更正吗
那么一签订合同就要缴纳印花税呢?还是发货了对方收到货验收了,才交印花税呢
你好,都是您次月跟增值税一样,次月申报就行
那么就是说11月份签订的购销合同,12月份要申报购销合同的印花税是吗?不管公司有没有发货,对方有没有收到货物,这个购销合同都是要次月申报是吗
对的,都是要申报的
那么能不能等到我们发货了,对方收到货了给我们打款时才申报呢
你好,次月按照销售收入申报就行
那么能不能我们收到货款了才申报购销合同印花税呢
你好,增值税是季度报吗?
是的,增值税是季度申报的
你好,可以等到一块申报的
是不是一般纳税人的增值税是不能按季度申报的呢
你好,是按照月申报的呢
你好,是按照月申报的呢
一般纳税人是按月申报的,那么印花税也是按月申报是吗 还是印花税可以按次申报呢
你好,一般都是按照月的同学
不能按次的吗?有发生一次就申报一次不行吗
你好,可以按次看您的税种核定