你好,一般按照月份,填写销售收入
这个印花税是什么时候缴纳的呢?是一签订合同就要缴纳吗?还是对方收到货物的后缴纳印花税呢?这个购销合同上是按含税收入缴纳还是不是含税收入来缴纳呢
老师,购销合同的印花税是按照合同价格缴纳还是不含税收入缴纳?
1.印花税,是按合同签订的金额缴纳,还是按不含税收入缴纳? 2.要如何签订合同,才能少交印花税。 3.销售印花税,2023年最新缴纳政策
现在印花税申报是按销售收入去缴纳吗?还是按签订合同发生时间和合同价款(无论是含税价还是不含税价)去缴纳印花税呢?
老师,购销合同印花税是根据合同还是发票缴纳呢?如果购买了100万货物,但是这合同有可能退货20万,那我是按签订了合同缴纳100万就立马交印花税,还是说等最后开完票,还是按付清款交印花税呢?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
那么一签订合同就要缴纳印花税呢?还是发货了对方收到货验收了,才交印花税呢
你好,都是您次月跟增值税一样,次月申报就行
那么就是说11月份签订的购销合同,12月份要申报购销合同的印花税是吗?不管公司有没有发货,对方有没有收到货物,这个购销合同都是要次月申报是吗
对的,都是要申报的
那么能不能等到我们发货了,对方收到货了给我们打款时才申报呢
你好,次月按照销售收入申报就行
那么能不能我们收到货款了才申报购销合同印花税呢
你好,增值税是季度报吗?
是的,增值税是季度申报的
你好,可以等到一块申报的
是不是一般纳税人的增值税是不能按季度申报的呢
你好,是按照月申报的呢
你好,是按照月申报的呢
一般纳税人是按月申报的,那么印花税也是按月申报是吗 还是印花税可以按次申报呢
你好,一般都是按照月的同学
不能按次的吗?有发生一次就申报一次不行吗
你好,可以按次看您的税种核定