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请问老师,我们公司刚成立2020.11.15,然而并没有记账,到了21年一月份全部是零申报,可是这个月收到了航天信息技术的专用发票,这该怎么办啊?怎么处理?

2021-01-20 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 13:10

你好        你们实际是 借管理费用-技术服务费贷银行存款 。     抵减后才做抵减分录。 你应该是没有抵减的 

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快账用户3022 追问 2021-01-20 13:15

如果这个月入账,那么以前报的税表是不是都得作废,重新申报

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快账用户3022 追问 2021-01-20 13:15

如果不入账,已经给企业开了专票了,不认证的话,对企业有没有影响呢?

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齐红老师 解答 2021-01-20 13:18

 你好      你是补做账 。你之前都没有做账 你就一起补做到21年1月。 你是1月才建账的吗  

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快账用户3022 追问 2021-01-20 13:24

呃,就是用咱学堂的快账软件建的账套,12月份建了一个,但没有记录任何账目,那些费用老板也不在乎,就不让记账了,也没有任何发票,然后就做了零申报,这一月份就收到了这个专票

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齐红老师 解答 2021-01-20 13:27

 你好    建账了的话 那你就得补做到12月去 。不能直接做1月去了 。  不然你跨年了  

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快账用户3022 追问 2021-01-20 13:44

那个账套删了,重新建一个账套呢?或者不要这张票了不行吗?本来也没想要,非给开了票

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快账用户3022 追问 2021-01-20 13:45

税表都报完了,记账了该怎么处理报表的问题呢?

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齐红老师 解答 2021-01-20 13:47

 你好    你意思不想抵这个发票的话。 你就在21年1月补做账吧。 你这个金额大不大  

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快账用户3022 追问 2021-01-20 14:20

就是税控设备的发票400元,不想这么麻烦了,如果删除账套,重新建一个,然后选择今年一月份建账?

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快账用户3022 追问 2021-01-20 14:21

补做账怎么做呢?分录如果写,时间入账写发票日期还是?上个月报表需不需要调整?

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齐红老师 解答 2021-01-20 14:24

 你好         补做账 :借  以前年度损益调整贷银行存款  然后 到时抵减你在做抵减分录即可。 这个每年的维护费是全额抵扣的。  不用调整了。   

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你好        你们实际是 借管理费用-技术服务费贷银行存款 。     抵减后才做抵减分录。 你应该是没有抵减的 
2021-01-20
这个有真实这个工资,需要这个做工资分录,你们这个0申报需要去更正申报,按这个实际发出这个次月去申报, 具体操作步骤 1、启动更正 ①进入扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。 ②点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态。 注意喽:只有申报类型为“正常申报”,申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。 ③点击【更正申报】按钮,开始启动更正申报功能。 ④点击【确定】,进入更正申报填写界面。 需要注意:1.进入更正申报以后,系统会提示更正申报成功后,需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 2.启动更正时,系统会自动导出一份当前有效的申报记录供纳税人留存备用并提示保存路径(默认为桌面),每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。如果需要取消/启用该功能,可以在【系统设置】-【申报管理】-【更正申报备份】中设置。但因取消而导致无法找回原始记录的,扣缴单位需自行承担后果。 2.更正申报填写 点击【1收入及减除填写】,系统提示往期错误更正,不能新增人员和修改累计专项附加扣除额。选择需要修改的所得项目。 选择需要更正的人员,双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。(累计专项附加扣除额不允许修改,如需修改,需要前往办税服务厅);需要删除的人员,勾选相应数据后删除。 注意:如果该期申报表的本期收入、本期扣除等本期数据不存在错误,仅是因为之前的税款所属期进行了更正申报而需要逐月更正的,则可直接跳到【2税款计算】步骤。 3. 税款计算 在完成申报表本期数据的更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。 4. 附表填写 【1收入及减除填写】中如果填写了“减免税额”、“商业健康保险”或“税延养老保险”,需要在【3附表填写】中完善附表信息。 5. 申报表报送和税款缴纳 报表填写完成后,按照正常申报流程通过【4申报表报送】功能进行报送。报送成功后,如果有新的应征信息产生时,可通过【税款缴纳】菜单完成税款的缴纳。 若报送时提示报送不成功的,应按提示信息修改后重新报送或到办税服务厅处理。 6. 撤销更正 如果在报送申报表之前,发现原申报数据无误,可点击【撤销更正】按钮,撤销更正申报。但成功报送申报表后,则无法撤销更正。如需要使用原申报数据,可查看系统自动导出备份的原申报记录。 重要提醒: 1.在办税服务厅更正后,扣缴客户端原有申报数据不会更新,需要在【系统设置】-【申报管理】-【综合所得算税】中设定为“在线算税”,以保障以后月份申报时的累计数据能按更正申报后的最新数据计算。 2.更正申报往期月份时,后期月份应该逐月进行更正,如未逐月更正,将导致以后月份申报时不能获取正确累计数据。 3.更正申报往期月份时,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额,如需新增或修改,需前往办税服务厅办理。 4.只允许更正2019年1月及之后税款所属期的综合所得预扣预缴申报数据。 5.若更正申报后需要办理退(抵)税的,由扣缴单位前往办税服务厅申请办理误收退(抵)税业务。 6.若更正月份已在办税服务厅更正过的,或扣缴客户端没有历史申报数据的,需前往办税服务厅更正。 7.为避免因错误更正而导致原始记录丢失,每次启动更正时,系统会自动导出一份当前有效的申报记录指定路径(默认为桌面),供扣缴单位留存备用。每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。
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