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请问百望税控盘需要清卡吗?没见有清卡功能,如何操作?谢谢

2021-01-20 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 14:09

同学,你好 百望是反写

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快账用户9688 追问 2021-01-20 14:12

汇总上传,然后怎么操作

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齐红老师 解答 2021-01-20 14:13

同学,你好 你申报了吗?

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快账用户9688 追问 2021-01-20 14:14

已经完成申报

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齐红老师 解答 2021-01-20 14:16

同学,你好 嗯嗯,按下反写就可以了

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快账用户9688 追问 2021-01-20 14:17

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-20 14:18

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学你好 这个需要做的哦
2022-09-21
您好,财务是根据历史成本记账,您可以调整以前的错账,但不能按评估金额做账
2022-09-21
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2024-03-05
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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