你好 借预付账款/其他应收款 贷银行存款 收到发票 借 管理费用或工程施工等 贷 预付账款/其他应收款
老师:我们是物流公司,2020年第四季度提供的运输任务,到2021年1月对方公司才跟我们对账发确认函,我们怎么确定收入?我们的成本票在2020年12月已经收到,如果1月开票再确定收入可以吗?12月的成本票入在2021年1月行吗?
你好老师!我们公司12月给别人公司支付了2021年1月到6月的服务费。对方12月开了发票给我,我12月应该怎么做分录。
请问老师:我公司2020年12月支付了一笔工程监理费,在2021年1月才收到发票。12月跟1月的账务分别怎么处理?
老师好,请问我们公司2020年成立的,2020年11月12月银行已经有收支业务,但是没有做账,2021年才建账,请问去年11月12月份账务我们该怎么处理呢?
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
老师,旅游行业,科目余额表贷方-100189.21,这月我成本不够,我是不是可以用它抵成本,分录,借:主营业务成本100189.21,贷:进项税额转出100189.21借:进项税额转出100189.21,贷:未交增值税100189.21
原债务人对让与人享有债权,债务人不是欠钱么?怎么会有债权?
这道题为什么D选项也对,他也没有说是房地产企业也没有说异地提供建筑服务
生产企业,内销大于出口,为什么进账要转出?既不能抵扣也不能退税,那成本应该要用含税价计算吧?
两股东合伙做生意,各占50%股份,一股东投资了30万,一股东没投资,还从公司借了20万,年底清算账面亏损20万,外面还能收200万,欠款205万,请问各自应该承担多少债务
老师,出纳登记账时,取现及存现现金及银行同时登记吗?分录怎样写。
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
支付款时,借:应付账款 贷:银行存款 收到发票时:借 开发成本-建筑安装工程费-工程监理费 贷:应付账款 可以这样账务处理吗?
借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借 开发成本-建筑安装工程费-工程监理费 贷:预付账款