您好,你们开发票了的话就要计入当期收入了,后面把这笔款付给“朋友”,一般是挂往来款
老师,你好,又向你咨询个事,就是我们老板想帮他一个朋友的忙,帮他朋友公司过账,就是他朋友公司对公的钱转给我们公司对公账上,但又不要我们公司开票,我们公司把钱然后取现出来给他朋友,那这种以哪种业务形式打给我们,我们公司才没有风险,我觉得咋个都有风险!
老师你好!我公司是建安公司,朋友公司要求用我公司开票,对方工程款也打进来了。后来又把这笔款项打给朋友了,请问这笔账怎么做?
请问有朋友的客户为了开增票,把货款打到我们公司账上,我把这笔钱转到了朋友的公司账户上,如果对方不要发票了,我该如何做账?
老师,我们公司项目用混凝土,向A企业购入,A企业欠我们老板朋友的钱,我们公司就把款对公打给了老板的朋友,用来抵A公司欠老板朋友的款,这种情况怎么做账务处理合规呢,需要什么附件呢?
我们老板的朋友的公司贷款了420万,但是贷款公司不直接发给老板朋友的公司,需要用我们公司走一下账,也就是说贷款公司把钱发给我公司,我公司再打给我老板朋友公司,这样有什么风险吗?我公司做账怎么做?
付给“朋友”的,挂其他应付款? 收到钱:借:银行存款 贷:主营业务收入 款项打出:其他应付款 贷:银行存款那其他应付款这个科目不就成负数就?
您好,其他应付款贷方余额为负数证明是其他应收款,把钱付出去借方记其他应收款