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老师你好!我公司是建安公司,朋友公司要求用我公司开票,对方工程款也打进来了。后来又把这笔款项打给朋友了,请问这笔账怎么做?

2021-01-20 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 16:34

您好,你们开发票了的话就要计入当期收入了,后面把这笔款付给“朋友”,一般是挂往来款

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快账用户3351 追问 2021-01-20 18:18

付给“朋友”的,挂其他应付款? 收到钱:借:银行存款 贷:主营业务收入 款项打出:其他应付款 贷:银行存款那其他应付款这个科目不就成负数就?

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齐红老师 解答 2021-01-20 22:28

您好,其他应付款贷方余额为负数证明是其他应收款,把钱付出去借方记其他应收款

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您好,你们开发票了的话就要计入当期收入了,后面把这笔款付给“朋友”,一般是挂往来款
2021-01-20
借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2021-12-18
你好,委托你们付款的,你们不付也是违法的
2020-08-17
同学你好,让他提供发票,再转给他,比较好。
2021-05-10
私卡转? 什么意思? 你这个发票是怎么开具的?
2019-12-18
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